先做 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 銀行存款?負(fù)數(shù) 在做正確的分錄
老師,車輛保險(xiǎn)的發(fā)票因把車賣了,保險(xiǎn)公司退回部分保險(xiǎn)費(fèi),我給對方填寫了紅字信息表,對方是應(yīng)該給我個(gè)紅沖發(fā)票聯(lián),再給重新開個(gè)藍(lán)字發(fā)票嗎,會計(jì)分錄怎么寫?。?/p>
6月給公司車買了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣!8月處置了這輛車,我方開了紅字信息表,保險(xiǎn)公司退了部分險(xiǎn)費(fèi)!請問,已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,分錄怎么做
老師好,對方公司開的21年的發(fā)票因?yàn)槎愂站幋a錯(cuò)誤重新開了,我已經(jīng)抵扣,我開給對方開具紅字信息表,對方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?
老師好,我們公司退車輛保險(xiǎn),在11月份開具了紅字發(fā)票,但保險(xiǎn)公司是在12月給我退款,給我開了負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正常已經(jīng)使用的正數(shù)費(fèi)用發(fā)票,我應(yīng)該怎么出會計(jì)分錄
車險(xiǎn)退險(xiǎn),之前已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在給對方開了紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票也開過來了。報(bào)銷公司重新開了正數(shù)發(fā)票,也退了575.61元的差額,會計(jì)分錄怎么做?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
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請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?