你好,這個(gè)都是不能免稅的
小規(guī)模季度不超過30萬開的普票價(jià)稅合計(jì)為2320,請問填增值稅納稅申報(bào).本期免稅額我是2320/(1+1%)*1% 交 還是按2320/(1+1%)*3%來交呢
小規(guī)模納稅人本季度超過30萬,開具了5%不動(dòng)產(chǎn),和1%的普票,申報(bào)時(shí)是不是交5%的稅額,1%的能免稅
老師,如果小規(guī)模納稅人開具 5%普票,月不超 10 萬,季度不超 30 萬免增值稅是吧,那如果超過了,現(xiàn)在是按 5%交增值稅嗎還是啥
小規(guī)模納稅人開具普票5%租賃費(fèi),需要核5%的稅種嗎?,是不是也按季度不超過30萬免稅是嗎?,如果申報(bào)的話填在哪個(gè)位置呢?小規(guī)模
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計(jì)入季度銷售額30萬免稅范圍內(nèi)吧?
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬,和季度銷售額不超過30萬,是如果小規(guī)模是按月報(bào)稅的話,一個(gè)月就不能超過10萬,如果是按季報(bào)的話一個(gè)季度就不能超過30萬,是這個(gè)意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問問看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請問個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒有申請過服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報(bào)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)倒查之前的賬
增值稅稅申報(bào)表自動(dòng)減免了1%的稅額
這個(gè)不應(yīng)該是全免的吧?
申報(bào)自動(dòng)生成 繳納5%的不動(dòng)產(chǎn)稅金,1%的普票稅額免增
如果是自動(dòng)減免的話就可以