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你好老師:我們單位是初中學校,收教育輔助服務~服務性收費344800元,開了普通電子發(fā)票,交了增值稅、附加稅3618.32元,交了稅剩下的全部發(fā)給教職工,其會計分錄怎么做?

2023-07-14 22:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-14 23:00

您好借:經營支出 貸:銀行存款

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您好借:經營支出 貸:銀行存款
2023-07-14
您好,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,借銀行存款,貸應收賬款,借應付職工薪酬,貸銀行存款
2023-07-15
您好,支出的那部分是作為? 借 其他業(yè)務支出? 貸 應付職工薪酬? 然后借 應付職工薪酬? 貸 銀行存款的
2023-08-25
小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,應交稅費應交增值稅,減免稅款改成應交稅費應交增值稅。 可以的。
2025-01-07
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數,沒有負數。
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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