你好,匯算清繳補交的企業(yè)所得稅,是需要計提的 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
請問,匯算清繳企業(yè)所得稅,需要補交的,是需要計提所得稅的嗎,借方以前年度損益
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交點稅,會計分錄怎么做?
老師,企業(yè)所得匯算清繳補稅款做賬要計提嗎
老師,匯算清繳后需要補繳企業(yè)所得稅需要計提嗎?計提的分錄是怎么寫
老師您好!企業(yè)所得說年度匯算清繳,補繳的企業(yè)所得稅還需要計提嗎?還是在繳納時直接計入“所得稅費用”?需要通過“應交稅費-應交企業(yè)所得稅”計提嗎?謝謝!
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報銷能認可嗎?
老師,勞務派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因為公司地址注銷了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實收資本貸實收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計提的費用發(fā)票金額,當時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,那沒有以前年度損益調(diào)整這科目呢!?怎么計提呢?
你好,沒有? ?以前年度損益調(diào)整? 這科目,計提分錄是 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
老師,計提分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 ,貸:應交稅費—企業(yè)所 繳納稅款時 借:應交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款 對不對??那這樣會影響財務報表的提數(shù)吧??
你好,是這樣做分錄。 財務報表的提數(shù),這個是什么意思呢?
老師,我的意思是這樣做分錄的話,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)就不等于利潤表上的凈利潤了,這樣會有影響嗎?
你好,有影響。符合這個關系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—補計提所得稅
好的老師,我明白了,辛苦啦··
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。