您好,對(duì)的,只能按照開票的比例去結(jié)轉(zhuǎn)的,大概就是80%
老師,早上好,我們是建筑勞務(wù)公司,損益類有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,工程施工,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問問老師有啥問題嗎,是不是這個(gè)工程完工之后工程施工全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不能為負(fù)也不能有余額
老師,請(qǐng)問公司有A/B/C三個(gè)項(xiàng)目。12月份A項(xiàng)目結(jié)進(jìn)度款收入100萬開發(fā)票,A項(xiàng)目工程施工50萬,B項(xiàng)目工程施工20萬,C項(xiàng)目工程施工20萬,請(qǐng)問12月份營(yíng)業(yè)成本是結(jié)轉(zhuǎn)A項(xiàng)目工程施工50萬,B和C項(xiàng)目的工程施工共40萬能不能也一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,建筑工程公司,企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5。那我每個(gè)月需要按照倒推成本的邏輯來結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)項(xiàng)目的工程施工。我們?nèi)粘2话凑展こ踢M(jìn)度確認(rèn)收入成本,都是按照當(dāng)月開票收入來結(jié)轉(zhuǎn)。那么對(duì)于工程施工的結(jié)轉(zhuǎn)就不能給很明確結(jié)轉(zhuǎn)多少,這個(gè)思路老師評(píng)價(jià)一下弊端
老師,我們是小規(guī)模建筑企業(yè),6月份成立,至今發(fā)生施工成本大約50萬,完工了大概80%,對(duì)方只給了4萬5的工程款,開了普票,我確認(rèn)了4萬5的收入,成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。渴侨拷Y(jié)轉(zhuǎn)?還是按多少的比例結(jié)轉(zhuǎn)???
老師,我們是小規(guī)模建筑企業(yè),6月份成立,至今發(fā)生施工成本大約50萬,完工了大概80%,對(duì)方只給了4萬5的工程款,開了普票,我確認(rèn)了4萬5的收入,成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。渴侨拷Y(jié)轉(zhuǎn)?還是按多少的比例結(jié)轉(zhuǎn)啊?
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤(rùn) -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤(rùn) 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào) 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報(bào)
老師,如果我申報(bào)的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時(shí)申報(bào)的一樣嗎?
老師,公司購(gòu)買平板4個(gè)費(fèi)用8000元可以一次計(jì)入管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對(duì)方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對(duì)公打款,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師我是一個(gè)木材加工廠,就是購(gòu)進(jìn)各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請(qǐng)問這個(gè)核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
我們有收到400萬款了,但都掛了預(yù)收,7月份才開出去發(fā)票
對(duì),只能按照這個(gè)比例的所以
意思是結(jié)轉(zhuǎn)24萬對(duì)吧
按80%這個(gè)是有依據(jù)的嗎
嗯對(duì),這個(gè)只是一個(gè)大概比例的
那要是發(fā)票都開了400萬了,成本票才一百多萬其他的發(fā)票沒有回呢是要暫估400萬的80%入嗎
那后續(xù)有一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票一百幾十萬這種收回來呢,這個(gè)怎么沖
賬務(wù)處理怎么做呀
你作為工程施工,然后轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
我是說暫估后這個(gè)數(shù)不用沖嗎
這個(gè)是不需要的,不需要
暫估分錄咋寫
借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款 暫估入庫(kù)口
不是是暫估成本嗎?就把預(yù)收那四百多萬發(fā)票全部開出來了做了收入成本票沒有
還有一個(gè)步驟呢,這個(gè),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方庫(kù)存商品的
暫估不是按收入的80%嗎,那你這個(gè)相當(dāng)于暫估原材料之類的,比如還有人工機(jī)械等很多成本都沒有取得,那是根據(jù)每項(xiàng)單獨(dú)做暫估還是按收入用的暫估
那些的話是按照收入比例暫估的,你好