你好,紅沖本年的收入和稅金,及銷(xiāo)售成本就是,不管去年了
請(qǐng)問(wèn)去年發(fā)票收回,紅沖 怎么做賬?我們發(fā)出去的成本是沒(méi)有辦法收回來(lái)的 沒(méi)有辦法沖減庫(kù)存
2021年12月銷(xiāo)售一批貨30萬(wàn)并記賬收入,2022年3月質(zhì)量問(wèn)題,全部退回,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)是不是直接紅沖原來(lái)收入跟成本即可?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我方收到購(gòu)買(mǎi)方退回的21年銷(xiāo)售發(fā)票,跨年沖紅12份,稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了要如何處理?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)下發(fā)生跨年銷(xiāo)售退回,怎么做分錄呢?去年也做了暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)成本?,F(xiàn)在收入已沖紅。
購(gòu)銷(xiāo)雙方去年發(fā)生一筆交易,交易當(dāng)年雙方已交款,開(kāi)票(普票),入賬??缒陼r(shí)所得稅已匯算清繳。因發(fā)生銷(xiāo)貨部分退回,需沖紅去年發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),入賬發(fā)票,是全額沖紅,還是部分沖紅?購(gòu)買(mǎi)方需不需要去所在地稅填寫(xiě)相關(guān)證明,銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方?jīng)_紅分錄怎么做
老師,繳納的個(gè)稅比計(jì)提的多怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司做青少年體育培訓(xùn)的,買(mǎi)了個(gè)設(shè)備,用于學(xué)員運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)分析,做賬計(jì)入哪個(gè)科目比較合適呢?
公司粉刷墻面會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷(xiāo)但還有原材料庫(kù)存10多萬(wàn),固定資產(chǎn)凈值6萬(wàn)多,如果直接清算的話(huà)要交很多稅,請(qǐng)問(wèn)有可以合理節(jié)稅的方法嗎?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,為了賣(mài)美容美發(fā)產(chǎn)品,會(huì)給客戶(hù)先做頭皮檢測(cè),假如購(gòu)買(mǎi)頭皮檢測(cè)的儀器用了300塊錢(qián),那這300做銷(xiāo)售費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
那個(gè)行業(yè)預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款金額較大
老師,這種無(wú)票的怎么做賬
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是籌建期,只有成本費(fèi)用沒(méi)有收入,7月份要怎么報(bào)的企業(yè)所得稅,請(qǐng)教一下老師。
小規(guī)模納稅人期間掛的預(yù)收賬款,成為一般納稅人后,被稽查到補(bǔ)稅,按1%稅率還是13%稅率
老師,這種無(wú)票的怎么做賬
不需要用以前年度損益調(diào)整嗎
還有去年免稅的,沖的負(fù)數(shù)也是免稅,重開(kāi)了一張1%普票,這個(gè)要怎么處理?具體分錄麻煩老師寫(xiě)一下,謝謝
這個(gè)不需要使用,以前年度損益調(diào)整