你好;? 借管理費用-燃氣費? ?貸銀行存款 ;只是沒有發(fā)票、到時匯算調(diào)增 (因為不是你公司抬頭的 )
你好老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),收到燃氣初裝費怎么入賬,燃氣公司給我開有專票
老師:我們物業(yè)公司代收代繳的燃氣費怎么做賬呢
我們公司租的辦公室 我們支付燃氣公司 煤氣費 燃氣公司發(fā)票是開給物業(yè)的 這怎么做賬 老師 怎么進費用
老師,公司把食堂承包給另外家公司,對方付我司租金,我司付員工餐費、實際耗用燃氣費給對方,會計分錄怎么做,租金與燃氣費我司都開什么發(fā)票給對方?
老師,我們出租房給一家餐飲,這個燃氣費是由我們收取然后交給燃氣公司,整個環(huán)節(jié)怎么開發(fā)票?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
怎么可能這樣做賬 實際是發(fā)生費用的啊 是代收代付的應(yīng)該
那物業(yè)拿到這張發(fā)票怎么做賬
你好;? ?你代收代付的;? 你這個 公司發(fā)生的煤氣費;? 是你公司的費用;只是對方開給物業(yè)公司; 沒有開給你公司 ; 對于你公司來說 是費用的? ?
現(xiàn)在我們公司和物業(yè)公司分別怎么做賬
你好;? 我們公司 做上面的分錄; 物業(yè)公司做 ;? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
老師 不對的 錢是我們付燃氣公司的 燃氣公司開的發(fā)票是給物業(yè)的
物業(yè)有沒有收到錢 憑什么轉(zhuǎn)賬那?
我們不是物業(yè) 是租物業(yè)的辦公室的
你好; 我以為你是付款給物業(yè);? ?物業(yè)公司去代收代付 ;如果你? 自己支付的; 物業(yè)公司不做賬 ;? 你公司做? ?借管理費用貸銀行存款? ?
有發(fā)票不做賬? 不可能吧
物業(yè)公司收到發(fā)票給我們 我們做賬?
你發(fā)票都是開給物業(yè)公司 ;但是不是物業(yè)公司的業(yè)務(wù)? ; 不做賬哈;? ?
這么亂嗎 搞不懂 老師再想想 是否有問題
有發(fā)票的不做賬 沒有發(fā)票的做賬
你好;有發(fā)票 ;本身這個是因為物業(yè)公司沒有承擔(dān)這個費用; 不應(yīng)該入賬的 ; 只是因為掛著的是物業(yè)公司的名字 ;對方開的而已;??
我覺得這樣 我們將款轉(zhuǎn)物業(yè) 物業(yè)付燃氣公司 燃氣公司開票給物業(yè) 物業(yè)開票給我們 那這樣就對了 我們和物業(yè)又這么做賬那
我們 借應(yīng)付賬款 貸 銀行 借管理費用/燃氣 貸 應(yīng)付賬款/物業(yè)
你好; 這樣是可以;但是物業(yè)開票出去給你; 物業(yè)也得報稅;如果是代收代付; 物業(yè)公司是不愿意的;? 你能 要求物業(yè)開票給你是最好的??
物業(yè) 收到煤氣公司發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付賬款 發(fā)票開給我們 借 應(yīng)收 貸 收入 借銀行 貸應(yīng)收
你好;是的;他們物業(yè)公司是這樣來考慮的?
那這個其他應(yīng)收款 一直掛著嗎
老師 認真點奧
你好;? 我是在認真給你說 ;? 你物業(yè)公司不開票給你 ;? 你要么就是 直接做費用; 匯算調(diào)增; 要么就是? ?讓物業(yè)開票給你;? 你 直接做費用 稅前扣除; 就是這樣做哈? ?