可以補(bǔ)折舊的會算調(diào)增就行,不允許抵扣。沒有發(fā)票的照樣可以折舊,只不過是稅法上不允許抵扣。
老師,折舊年限沒有變,固定資產(chǎn)折舊之前年份按照年折舊,每年4月份計(jì)提1次、23年可以按照月計(jì)提嗎
老師,之前會計(jì)固定資產(chǎn)沒有提折舊,說是沒有發(fā)票,可以嗎?如果一個(gè)固定資產(chǎn)前兩年沒提折舊,現(xiàn)在可以重新計(jì)提嗎?折舊年限怎么算?
剛接手一個(gè)老公司發(fā)現(xiàn)有一個(gè)固定資產(chǎn)還有凈值,之前提過折舊,但是呢,沒有折舊明細(xì)也沒有痕跡可以找到以前怎么計(jì)提折舊的。從稅務(wù)報(bào)表里面看從19年至今都沒有計(jì)提過折舊。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?是把它當(dāng)作一個(gè)新的固定資產(chǎn)重新計(jì)提折舊嗎?可是也不知道這個(gè)固定資產(chǎn)是什么。謝謝!
固定資產(chǎn)沒有收到發(fā)票可以計(jì)提折舊嗎?有今年11月份和12月份購買的,我可以從2025年開始計(jì)提折舊,之前的不補(bǔ)計(jì)提折舊可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)2024年入的固定資產(chǎn),到現(xiàn)在都沒計(jì)提折舊,能按年提折舊嗎?可以稅前抵扣嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,如果稅法上不可以抵扣,不提折舊會有什么后果嗎?就是資產(chǎn)越來越大了嗎?還有別的嗎
沒有后果的,是的,你的資產(chǎn)會越來越高。
賬上的會計(jì)利潤虛增了。
從2017年公司建廠就沒有提折舊,現(xiàn)在還可以補(bǔ)提嗎?金額很大
可以打,可以打,可以打。
老師,在嗎
但具體的什么問題?
老師,收到土地招標(biāo)款計(jì)入什么科目
你好,當(dāng)時(shí)有支付嗎?支付出去怎么做的。
其他業(yè)務(wù)支出吧
你好,其他業(yè)務(wù)成本你做了其他業(yè)務(wù)收入的嗎?