同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 沒有發(fā),不做分錄 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
工資應(yīng)發(fā)金額20000 社保個人承擔(dān)1000 公司承擔(dān)2000(已經(jīng)繳納) 公積金公司個人各承擔(dān)1000(個人部分發(fā)工資的時候扣除了,公司部分還沒繳納,下個月補(bǔ)繳) 個稅400 實際發(fā)放工資為17600 這種情況下,現(xiàn)金流量表 支付員工工資那一行,金額填多少
老師,每個月單位承擔(dān)和個人承擔(dān)的部分以及代繳掛靠的那個部分,我按照代賬給我的社保費申報記錄表,分別計提出來了,發(fā)現(xiàn)社保費申報表上每個月繳納的社保個人承擔(dān)部分跟個稅申報表上的當(dāng)月個人承擔(dān)社保數(shù)不一致,個稅申報表上的個人承擔(dān)社保金額更大,是怎么回事啊?
老師,每個月單位承擔(dān)和個人承擔(dān)的部分以及代繳掛靠的那個部分,我按照代賬給我的社保費申報記錄表,分別計提出來了,發(fā)現(xiàn)社保費申報表上每個月繳納的社保個人承擔(dān)部分跟個稅申報表上的當(dāng)月個人承擔(dān)社保數(shù)不一致,個稅申報表上的個人承擔(dān)社保金額更大,是怎么回事???
給法人上社保,公積金,公司承擔(dān)一部分,個人承擔(dān)一部分,給法人申報個稅,但是不實際發(fā)工資,因為目前還沒盈利,這個怎么做計提和繳納的分錄
企業(yè)給外聘人員交了社保(含個人承擔(dān)部分),都是由公司承擔(dān),但是沒有工資 ,請問你們怎么做分錄呢 按原理來說是要把個人承擔(dān)的部分申報的,但是因為是外聘人員,就過渡一下,沒有工資 ,費用都是公司自行承擔(dān),就不能申報了
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
感謝老師!
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
老師如果是這種情況 給法人繳納公積金的分錄是: 計提公積金(公司部分) 借:管理費用-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 上交公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)付款-住房公積金 貸:銀行存款 這樣對嗎
個稅還需要單獨計提嗎?
同學(xué),你好 是可以的 個稅還需要單獨計提嗎? 有就需要