你好,這個(gè)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位購(gòu)買(mǎi)的酒計(jì)管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我是運(yùn)輸單位,一般納稅人,我買(mǎi)酒用于招待的,收到酒類(lèi)增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是一家加油站,購(gòu)買(mǎi)的煙酒用于業(yè)務(wù)招待,取得的煙酒增值稅發(fā)票能抵扣嗎?
老師,我們公司買(mǎi)招待用的酒水開(kāi)了專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
請(qǐng)教老師:公司購(gòu)買(mǎi)酒水用于招待客戶(hù),取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶(hù)該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
為什么不可以
這個(gè)的目的是用于交際應(yīng)酬,不是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
那就所說(shuō)的個(gè)人消費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎
是的,就是那個(gè)意思了
知道你老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿(mǎn)意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。