你好; 按照你所屬期內(nèi)? 4-6月合計(jì)應(yīng)發(fā)工資*2%計(jì)算的、應(yīng)稅項(xiàng)寫 4-6月應(yīng)發(fā)工資合計(jì)?

老師您好,我們是七月初成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有招員工是幾個(gè)合伙人在做業(yè)務(wù),四季度開始才共計(jì)七萬多元的營業(yè)額,沒有發(fā)工資這個(gè)月的工會經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào)呢?應(yīng)稅項(xiàng)怎么填還能零申報(bào)嗎?謝謝!
老師,請問現(xiàn)在我們2季度工會經(jīng)費(fèi)公司部分賬上金額為16933.94元,請問我們稅務(wù)系統(tǒng)工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)表具體應(yīng)該怎么填報(bào)?應(yīng)稅項(xiàng)那些應(yīng)該怎么填報(bào),謝謝
老師,請問下現(xiàn)在的工會經(jīng)費(fèi)返還是稅務(wù)局按繳納的金額返還嗎?我們單獨(dú)設(shè)立了工會賬戶,正常的工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提是在公司基本賬戶計(jì)提繳納工會經(jīng)費(fèi),繳納給稅務(wù)局后,怎么在工會的賬套里體現(xiàn)出來呢? 另外我公司有勞務(wù)派遣人員,是勞務(wù)公司發(fā)放工資,但工會部分他們的工會部分該怎么做賬呢?請老師指點(diǎn),謝謝
請問一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局要求繳的,因?yàn)?3年我們沒繳過工會經(jīng)費(fèi)),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤這一項(xiàng),只在24年做 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會經(jīng)費(fèi)全部填0 在24年的匯算清繳的時(shí)候做補(bǔ)繳23年工會經(jīng)費(fèi)的金額的張載金額 稅收金額和實(shí)際金額 可以嗎?
老師,我們之前手工做賬,應(yīng)收賬款有一個(gè)明細(xì)是負(fù)數(shù),金額比較大,以前的會計(jì)把這部分調(diào)整到報(bào)表中的應(yīng)付賬款進(jìn)行稅務(wù)報(bào)表申報(bào),現(xiàn)在要弄系統(tǒng)了,那我這個(gè)期初數(shù)怎么調(diào)整,謝謝!
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?


那么老師,這個(gè)16933.94就應(yīng)該填到應(yīng)納稅額是嗎?
你好;應(yīng)稅項(xiàng)寫 4-6月應(yīng)發(fā)工資合計(jì)? 、之后就是自動計(jì)算應(yīng)納稅額的?