你好,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期出就可以的,然后你再從你的賬務(wù)處理本月開始。
#提問#老師:您好!我們公司之前是在代理記賬公司做賬,現(xiàn)在想拿回來,可是發(fā)現(xiàn)好幾年的銀行余額 與賬面不一致,有好多比業(yè)務(wù)都沒有做到賬里,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢?求幫忙
求教老師、我們公司目前只有一套外賬,現(xiàn)在需要我們做內(nèi)帳,那該從哪方面著手內(nèi)帳的,整體思路應(yīng)該是什么樣的呢?
你好老師,現(xiàn)在公司要求做內(nèi)賬,我疑惑的問題是,外賬體現(xiàn)出來的稅金,內(nèi)賬怎么做
老師,之前公司都是外賬公司,現(xiàn)在我做內(nèi)賬,我用什么建賬啊
老師您好,公司之前的賬都是給外面做的?,F(xiàn)在要求做內(nèi)賬,怎么著手呢
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個(gè)千克,后面又括括號(hào)弄個(gè)公斤呢?我出的時(shí)候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時(shí)工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實(shí)繳了700萬,A公司平價(jià)購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個(gè)稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計(jì)使用月份1,累計(jì)折舊期間0這樣對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報(bào)個(gè)稅)今天必須付出去。可是銀行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報(bào))?還是我自己個(gè)人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
老師好個(gè)體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
盤點(diǎn)現(xiàn)有所有的材料作為期初數(shù)據(jù)來入賬,但是材料的單價(jià)金額我不知道,在算成本的時(shí)候怎么處理這個(gè)問題
我主要核算成本這一塊
你好,是所有的貨幣資金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)收資本等材料的單價(jià),你不知道的話,你問下外賬那邊?;蛘呤悄憧匆幌掠泻贤瑔?。
然后還有原本的半成品成品這些要怎么入賬
你好,生產(chǎn)成本里面。
意思就是有的全部要盤點(diǎn)核對(duì)作為期初數(shù)據(jù)入賬嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
是要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上面的科目一一核對(duì)嗎,那些有數(shù)據(jù)就去核對(duì),這樣嗎
你好,對(duì)的,是的,所有的都需要盤點(diǎn),盤點(diǎn)全了。