同學你好, 最后余額差多少呢
老師好,我們公司之前一直找的外賬公司做賬,最近把帳給要回來我們自己做,但是發(fā)現(xiàn)根本沒有做銀行賬,銀行從去年都開始有業(yè)務,我可以把之前的銀行帳都做到這個月嗎?怎么做賬比較好?
#提問#老師:您好!我們公司之前是在代理記賬公司做賬,現(xiàn)在想拿回來,可是發(fā)現(xiàn)好幾年的銀行余額 與賬面不一致,有好多比業(yè)務都沒有做到賬里,這個要怎么調賬呢?求幫忙
大家好,我想問一下我們公司(服務類)找的有代理記賬幫我們做賬,但是公司內部現(xiàn)在沒有賬本,沒人記賬,不知道自己一年賺了多少錢,也不知道錢花哪里去了,然后我就是想自己記一下公司的賬,心里有個數(shù),我現(xiàn)在要準備一些什么東西呢,之前的賬改怎么轉接過來呢?
老師您好,我們公司之前一直是讓代賬公司做的賬,之前老板也沒有提供銀行賬單,現(xiàn)在把賬拿回來自己做賬。拿回來之后銀行存款余額對不上,賬本上寫的余額是28000,實際銀行賬單上是5986.13,現(xiàn)在我新建賬套該怎么做呢?
老師您好!我們公司以前賬都是在外面的代理記賬公司做的,現(xiàn)在拿回來才發(fā)現(xiàn)亂的不行,連銀行賬都對不上,科目使用混亂?,F(xiàn)在一點點對,但是有快十年的賬,從頭捋,耗時耗力不太現(xiàn)實。這種情況怎么辦?軋出個數(shù)做調整嗎?如果是怎么調整?損益類的做到 以前年度損益 嗎?我現(xiàn)在一頭霧水。請老師幫忙解答一下,謝謝您!
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
可能差幾十萬,只是16年就差了十多萬
可能差幾十萬,只是16年就差了十多萬
可能差幾十萬,只是16年就差了十多萬
可能差幾十萬,只是16年就差了十多萬
可能差幾十萬,只是16年就差了十多萬
這么多?那你得挨筆調整了,還得調整申報表
具體怎么調整可以說一下么?老師?
就是挨筆按照明細來調整的
好的,明白了
就是沒有做賬的要補做的