你好? 點(diǎn)擊申報(bào)就行、 點(diǎn)擊保存-申報(bào)?
老師您好,2020年第四季度,財(cái)務(wù)報(bào)表我只申報(bào)了,但是沒(méi)有填數(shù)據(jù),已經(jīng)過(guò)了所屬期,這個(gè)有辦法改么?不填數(shù)據(jù),有什么后果么?我們公司還是一般納稅人
老師您好,印花稅在申報(bào)表中,讓我填寫(xiě)第三季度的,是按計(jì)提數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)嗎,789月份
老師您好:稅務(wù)局發(fā)的個(gè)稅申報(bào)表,我這邊填好數(shù)據(jù)后保存不了是什么原因啊?我點(diǎn)是 關(guān)閉再打開(kāi)后數(shù)據(jù)全沒(méi)了
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來(lái)一看,12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,我第一次申報(bào)稅,我是根據(jù)季度報(bào)表手工輸入數(shù)據(jù)的,填好數(shù)之后下邊的按鈕該按什么順序點(diǎn)?
去年的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開(kāi)給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬(wàn),這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開(kāi)嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類(lèi)的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒(méi)折舊部分,多出來(lái)就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開(kāi)的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫(xiě)了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒(méi)有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問(wèn)為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷(xiāo)售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問(wèn)一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問(wèn)題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶(hù)誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶(hù),因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫(xiě)什么協(xié)議之類(lèi)的嗎!如何操作!
什么時(shí)候點(diǎn)同步核定?
你好;一般很少用哈; 一般是企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)的時(shí)候用到;比如 ● 季度申報(bào)的界面,把進(jìn)度條拉到最下面,然后點(diǎn)擊【同步核定】按鈕。 ● 點(diǎn)完同步核定后,會(huì)彈出個(gè)提示,不用管他,直接點(diǎn)擊【確定】。 同步核定完成后,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出來(lái)了。
老師,我在做小規(guī)模納稅人的季度申報(bào),一會(huì)是不是得用到您上面那個(gè)步驟?
好;對(duì)的;這個(gè)很少用哈