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老師,收到集團給的董事資金專項,是指定給到某一位員工,先轉(zhuǎn)賬到公司賬,公司賬再支出,怎么做分錄呀,需要過應付職工薪酬嗎。

2023-07-14 09:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-14 09:26

同學你好 借銀行 貸其他應付款

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同學你好 借銀行 貸其他應付款
2023-07-14
同學你好 這個有發(fā)票嗎
2023-07-20
你們是站在集團角度,還是站在分(子)公司角度進行賬務處理?
2023-03-30
同學你好,你這樣子是具有虛開發(fā)票的風險的,因為這個發(fā)票流和資金流是對應不上的。
2022-11-14
你好? ? ? 這個是現(xiàn)金紅包的話應該做 :計提:借管理費用-工資 貸應付職工薪酬。發(fā)放:借應付職工薪酬 貸: 其他應付款-往來公司? ; 怎么還要做 社保和公積金科目 ?? ?
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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