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老師,請(qǐng)問(wèn),公司買的辦公用品,是專票,那我是直接入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸:現(xiàn)金,然后下個(gè)月去抵扣了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么樣操作啊

2023-07-13 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 22:47

沒(méi)認(rèn)證增值稅做待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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快賬用戶7402 追問(wèn) 2023-07-13 22:48

老師,那我是當(dāng)月抵扣的呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 22:49

上面的應(yīng)交稅費(fèi)改成應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶7402 追問(wèn) 2023-07-13 22:50

那就是說(shuō)當(dāng)月的就正常入賬就可以了,跨月的就要待認(rèn)證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 22:54

你好對(duì)的 是這么做的

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