您好,對的,這樣的話理解是沒毛病的
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),以前同事把報(bào)表中的利潤表的本期金額公式全部設(shè)置為累計(jì)金額,導(dǎo)致之前申報(bào)的利潤報(bào)表都是錯(cuò)誤的,本期管理費(fèi)都可高達(dá)兩百多萬,并且她也時(shí)不時(shí)會(huì)去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個(gè)季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報(bào),那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好?
1.某投資者 2022 年 5月擬投資設(shè)立工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷售額為800萬元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為增值稅一般納稅人的條件。適用的增值稅稅率為13%,但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%,若投資設(shè)立兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位。則這兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為450萬元和350萬元。適用3%的增值稅征收率。以實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo),請對其進(jìn)行納稅籌劃。 2.甲公司是一家中高檔手表生產(chǎn)企業(yè),2022年6月生產(chǎn)并銷售一款中高檔子表。只手表的出廠價(jià)格是10100元(不含增值稅)。與此相關(guān)的本費(fèi)用為5000元??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額為S01元,甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市推護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加狂收率為3%,以實(shí)晚稅負(fù)小化,稅后收益最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對其進(jìn)行納稅籌劃。
如果為了想把自己所學(xué)的全盤會(huì)計(jì)落實(shí)到工作實(shí)踐中,就去一般納稅人公司,如果想輕松一點(diǎn),就去個(gè)小規(guī)模,并且這個(gè)小規(guī)模季度銷售額在30萬以內(nèi)的公司。因?yàn)檫@種情況又不交增值稅,也不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,年銷售額在300萬以內(nèi)的,涉及5%的所得稅,老師,我的理解對嗎
問老師幾個(gè)問題:1、公司的補(bǔ)貼收入我慢慢都確認(rèn)營業(yè)外收入了,那么在填寫所得稅季報(bào)的時(shí)候要不要填第5行不征稅收入里,如果填了,那么公司的實(shí)際利潤額將會(huì)有所變化,跟賬面上會(huì)有一個(gè)補(bǔ)貼收入的差額,這個(gè)問題怎么處理?2.確認(rèn)補(bǔ)貼收入后,會(huì)影響公司的利潤總額,公司的利潤總額會(huì)由虧損轉(zhuǎn)變?yōu)橛⑶也簧?,那么我可以彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)計(jì)怎么處理賬務(wù),要不要計(jì)提所得稅?申報(bào)所得稅季報(bào)上第9行要不要填彌補(bǔ)以前年度虧損?3.這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額高幾萬塊,我可以把無票收入確認(rèn)進(jìn)去,那么,在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候怎么勾,勾的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大,對嗎?然后,在申報(bào)增值稅時(shí),用填寫式,把無票收入填進(jìn)去,這樣就可以了吧?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設(shè)每個(gè)月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對不對,這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?