這種情況基本上說(shuō)沒(méi)有的,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,比如三個(gè)月一交費(fèi),第一個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄應(yīng)交稅費(fèi)分錄改怎么寫(xiě)呢,是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅嗎
你好老師,小規(guī)模企業(yè),如果有收入,做分錄的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師好,我們公司是小規(guī)模,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目可以直接用未交增值稅嗎?有收入的話,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和未交增值稅(小規(guī)模)是有一定比例的嗎,有沒(méi)有收入少而未交增值稅多的情況(不成一空定比例)
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和未交增值稅(小規(guī)模)是有一定比例的嗎,有沒(méi)有收入少而未交增值稅多的情況(不成一定比例)
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢(qián)打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
如果有這種收入少而交的增值稅多的情況,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
這個(gè)異常情況一般都會(huì)關(guān)注
這種情況有可能是哪里出了問(wèn)題
建議您查一下明細(xì)賬,怎么回事?