小微企業(yè)所得稅就是利潤總額*5%,
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當(dāng)時(shí)成立時(shí)大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個(gè)所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應(yīng)納稅所得額達(dá)不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個(gè)我們享受不了嗎?我填030那個(gè)附加標(biāo)表想點(diǎn)小型微利那個(gè)點(diǎn)不了,請老師給解答下
老師你好,我想請教一下,小型微利企業(yè)如何計(jì)算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
老師 我們公司是小微企業(yè) 想知道現(xiàn)在小微企業(yè)有什么優(yōu)惠政策啊 ,我們公司的利潤額在56萬 我們領(lǐng)導(dǎo)說 可以減半征收 我是用56*0.2*0.25得出應(yīng)納稅額 。 老板說的減半征收 是什么政策啊
請問老師,我們公司2022年前10個(gè)月都能享受小微企業(yè),所以印花稅享受減半征收政策,第11個(gè)月開始應(yīng)納稅所得額超過300萬,不能在享受小微企業(yè)減免政策,2024年出現(xiàn)2022年相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),請問前10個(gè)月享受的印花稅減半金額,是不是需要補(bǔ)繳?
你好 老師 我們公司屬于一般納稅人小型微利企業(yè) 之前一直享受六稅兩費(fèi)減半征收 現(xiàn)在申報(bào)就未享受了 是政策有什么變化嗎
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
對 我們老板說我這0.05是錯(cuò)的 有減半政策
我迷糊了 不知道是哪的減半政策
他說按照0.025?
對小微企業(yè)和個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不到100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收所得稅。 是這個(gè)嗎
沒有那個(gè)說法的哈,只有附加稅減半。 小微企業(yè)企業(yè)所得稅:小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)全額按5%稅率 ?? 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號
我也說了是附加稅 但是領(lǐng)導(dǎo)非要我去查 我查了網(wǎng)上也有的是說有減半 到底是怎么回事啊
就是我寫這個(gè)文件號,叫他看看
老師 我在問下 我們公司租的宿舍 然后房東不開票 我用公賬打房租給房東。 房東說叫我們自己去開票 。想問下 我們公司可以自己去開票嗎 需要什么 ,開的什么票? 我現(xiàn)在先無票入賬 ,匯算清繳需要轉(zhuǎn)出對吧
需要房東的身份證復(fù)印件,合同,才能去稅局代開?,F(xiàn)在先無票入賬 ,匯算清繳需要轉(zhuǎn)出
老師 如果說之前幾年我們公司付房租都是通過個(gè)人轉(zhuǎn)給房東的 ,還能入賬做費(fèi)用嗎?如果房東不肯開票 稅率我們自己出的話 要怎么做賬呢 ? 個(gè)人開的租賃發(fā)票是不是一個(gè)點(diǎn)啊
以前年度的處理起來很麻煩的,開票的稅率很高 出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個(gè)人所得稅10%,增值稅1.5%(月租10萬以上),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加。 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*2% 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*20% 出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬以上),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 6% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
這么多稅嗎 不是房東直接交個(gè)個(gè)稅就行了嗎 就是小區(qū)那種房子 給員工住的,一個(gè)月三千 *10% 就可以了不
出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個(gè)人所得稅10%,增值稅1.5%(月租10萬以上),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加。 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*2% 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*20% 就按這個(gè)處理的
那房東肯定不搞 那我就正常入賬吧 第二年納稅調(diào)增
是的,只有那樣處理了