你好你如果要稅前扣除會(huì)比較麻煩,主要是跨年的,你要更正。22年的會(huì)算清繳,還要去申請(qǐng)退稅。
這個(gè)發(fā)票開票日期是2021年3月份的,備注欄是寫那個(gè)金額2020年賬期,是有員工拿來抵扣報(bào)銷可以用嗎?有影響嗎?
在2022年時(shí)候,現(xiàn)法人讓我將之前前法人整理的票據(jù)歸還前法人(注:前法人的票據(jù)很亂而且全是前法人接收別人款項(xiàng),再由前法人個(gè)人賬戶支付,而且很多票據(jù)全是費(fèi)用開銷,金額大概有300多萬,個(gè)人賬戶支付員工工資有100多萬,而且都沒有做賬及申報(bào)社保),像這種情況下,現(xiàn)法人讓我將票據(jù)退還前法人的事是什么意思?請(qǐng)問一下我會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好!在2022年時(shí)候,現(xiàn)法人讓我將之前前法人整理的票據(jù)歸還前法人(注:前法人的票據(jù)很亂而且全是前法人接收別人款項(xiàng),再由前法人個(gè)人賬戶支付,而且很多票據(jù)全是費(fèi)用開銷,金額大概有300多萬,個(gè)人賬戶支付員工工資有100多萬,而且都沒有做賬及申報(bào)社保),像這種情況下,現(xiàn)法人讓我將票據(jù)退還前法人的事是什么意思?請(qǐng)問一下我會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好,2022年9月成立的新公司至目前還在籌建期,公司之前沒有會(huì)計(jì),但公司有請(qǐng)人做了稅務(wù)申報(bào),上年度季報(bào)和匯算清繳及個(gè)稅都做了零申報(bào)。 我現(xiàn)接手發(fā)現(xiàn)有上年度2022年發(fā)生了工資及租金等5萬元的開辦費(fèi)用。 我可以把這些票據(jù)做在2023年度嗎? 或我補(bǔ)錄到2022年度,要去更正稅務(wù)報(bào)表嗎? 現(xiàn)公司還在籌建期,起用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022年14號(hào)文件的小微企業(yè)增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個(gè)月開出了大量的銷售發(fā)票,提前交了增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月才來,所以有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒抵扣,不知道這些可以退稅嗎
老師,一個(gè)單位數(shù)電發(fā)票一直沒有開過, 現(xiàn)在看只有5000額度?,F(xiàn)在怎么提升額度
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債率怎么算
考稅務(wù)師有語音總結(jié),怎么我沒有?
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
老師 我們公司是零售行業(yè) 就是不小心開錯(cuò)了幾張發(fā)票 馬上紅沖,然后再開正確的票,這個(gè)開錯(cuò)和紅沖的票 要做賬務(wù)處理嗎?
老師,我們公司房租沒有發(fā)票,攤銷的時(shí)候記哪個(gè)科目
借:營業(yè)收入 1600 貸:營業(yè)成本 1600(1分)借:營業(yè)成本 240 貸:存貨[(1600-1000)×(1-60%)]240(1分)借:少數(shù)股東權(quán)益 48 貸:少數(shù)股東損益(240×20%)48(0.5分)借:存貨 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80(1分)借:少數(shù)股東損益 16 貸:少數(shù)股東權(quán)益(80×20%)16,老師,可以解釋下這個(gè)分錄嗎?
老師你好,現(xiàn)在我就是想問一下,我的生育津貼金額是27962.97,公司每個(gè)月給我發(fā)基本工資,2300,我實(shí)際到手1788,因?yàn)榭鄢宋覀€(gè)人承擔(dān)的社保,那我這個(gè)津貼公司還要補(bǔ)給我多少錢?我是剖腹產(chǎn)的。
你好 老師 文物勘探費(fèi) 的大類屬于什么?
老師外貿(mào)企業(yè)保稅區(qū)內(nèi)直接轉(zhuǎn)出口貿(mào)易留存哪些單證
他是這個(gè)月7月才把單據(jù)提供給我的,我可以直接做在這個(gè)月的費(fèi)用嗎?
你好這樣子查到了會(huì)讓你調(diào)出來的。