哦,沒有時間限制的,可以的。
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進(jìn)項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進(jìn)項稅額計入待抵扣進(jìn)項稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
之前月份的車票抵扣金額填錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當(dāng)月的申報表嗎?還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報的時候可以有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個操作呢
老師您好!我想請教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個車賣給二手車市場,對方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報,我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應(yīng)該怎么填寫?謝謝?。?/p>
老師您好,我在申報增值稅,但是填表二的時候有兩個火車票可以抵扣進(jìn)項 但是申報的時候系統(tǒng)說有問題,這是怎么回事呢?
想問下,動車票的抵扣時間是多長呢?現(xiàn)在還能返回去更正2022.12增值稅報表中,火車票進(jìn)項抵扣這個嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
施工圖審查合同,需要繳納印花稅嗎?
你好,是審計的嗎?如果是的話不需要。
不是審計的,是我們的施工圖交給工程咨詢公司
那就是圖紙設(shè)計是吧,工程設(shè)計建筑工程合同。
那是按照哪個項目申報印花稅
建筑工程合同。按照這一個來的。