你好,匯算清繳是填寫變更以后的。
你好老師,我們公司去年注冊(cè)資本增值了,到是沒去稅務(wù)局做變更,所得稅匯算清繳里的信息也是變更后的,只有電子稅務(wù)局里的電子信息還是以前的金額,這種情況可以在電子稅務(wù)局直接變更嗎?如果必須去稅務(wù)局變更會(huì)有罰款嗎?
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)收到投資方的投資款了,但是工商還沒變更,那這邊款是可以直接做實(shí)收資本資本公積呢?還是要先掛往來(lái)?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下我現(xiàn)在報(bào)工商年報(bào),其中有一塊對(duì)外投資,我們2月28日投資款已經(jīng)打了,但是對(duì)方工商變更不知道有沒有變更好,(企查查查對(duì)方的股權(quán)沒有我們公司信息)那我對(duì)外投資還是要填是嗎?
公司投資方變更了,工商已經(jīng)備案了,但是稅務(wù)這邊還沒有同步變更,做所得稅年度匯算時(shí)投資方信息填變更后的還是變更前的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24.3月公司股東變更了的,但我企業(yè)所得稅匯算時(shí)填23年股東信息時(shí),是按變更前的填還是變更后的填呢?工商年報(bào)時(shí)股東信息是按變更前還是變更后填呢?謝謝
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒有收回分錄寫
你好老師,車間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷售利潤(rùn)率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷。如果用期末凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷-(期初凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷)這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛?lái)結(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問(wèn),像直播電商公司,抖音賣貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購(gòu)入的一輛汽車和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購(gòu)入的汽車當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎
你好,就是在22年12月末以前變更的,就是填寫變更以后的。
但是我稅務(wù)備案的信息還沒有變更,有影響嗎
老師,稅務(wù)局備案的投資方信息還沒有變更,有影響嗎
現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。稅務(wù)局那邊需要變更為新的。
那您趕緊去變更價(jià),如果你匯算清繳,要是填寫錯(cuò)了也可以更正。
我現(xiàn)在是因?yàn)閿?shù)據(jù)有問(wèn)題在更正申報(bào),那投資方我就填變更后的,然后稅務(wù)局備案信息盡快也變更了
你好 是的是這樣? 對(duì)的 變更 就可以了
稅務(wù)這邊如果不變更有啥影響呢,會(huì)罰款啥的嗎
你好,這個(gè)一般會(huì)有罰款的,要是去年的話,今年4月份開始以后就會(huì)自動(dòng)同步信息了。