開了1%的含稅銷售額是406138.16元的發(fā)票,按這些發(fā)票上的稅額交增值稅
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師您好,我們是個體工商戶,2023年第一季度已開發(fā)票8.2萬元.3月還有30萬元銷售額需開發(fā)票。請問第一季度申報時我們需要交多少錢稅金,個稅、增值稅、附加稅分別是多少錢?進(jìn)貨的成本都沒有開發(fā)票回來的
小規(guī)模納稅人:2023年第二季度開正數(shù)發(fā)票562752.07元(不含稅金額),稅額4963.23元;開負(fù)數(shù)發(fā)票-551381.06元(不含稅金額),負(fù)數(shù)稅額-379.46元;實際銷售金額11371.01元,稅額4583.77元,請問報稅時是繳納4583.77元的增值稅還是不用繳稅?
我是小規(guī)模納稅人 第二季度開了1%不含稅34653.47的發(fā)票 那么是不繳納增值稅的 免稅銷售額那一項 我應(yīng)該填在第幾欄?
個體戶小規(guī)模納稅人,我們開了1%的含稅銷售額是406138.16元的發(fā)票,開了免稅的發(fā)票銷售額89991元發(fā)票,請問老師,這個需要繳納多少增值稅啊。這是我們2023年第一季度的數(shù)據(jù)
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
請問這個怎么計算呢
發(fā)票上的稅額加起來即可