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供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初紅沖后重新開的,今年報(bào)稅是把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

2023-07-13 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 12:37

是的沒錯(cuò), 是這樣的????

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快賬用戶1005 追問 2023-07-13 12:41

那我做賬該怎么做呢,老師

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快賬用戶1005 追問 2023-07-13 12:42

去年是采購的商品,做的采購入庫,今年做的銷售退回,和新的采購入庫

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齊紅老師 解答 2023-07-13 12:49

暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1005 追問 2023-07-13 12:57

去年的賬 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 今年的賬 借:—原材料, —應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:—應(yīng)付賬款 又按照新開的票做的: 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 但是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:01

如,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1005 追問 2023-07-13 13:08

老師,您發(fā)的這個(gè)我是什么時(shí)候做呢

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快賬用戶1005 追問 2023-07-13 13:14

今年收到新開的票時(shí)做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:20

學(xué)員您好,這種情況是要的。收到發(fā)票紅沖

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快賬用戶1005 追問 2023-07-13 13:36

老師,這樣對(duì)嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:58

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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是的沒錯(cuò), 是這樣的????
2023-07-13
不對(duì) 第二個(gè)分錄不對(duì),進(jìn)項(xiàng)不能紅字,要寫貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第四個(gè)也不對(duì)
2023-07-13
您好 申報(bào)的時(shí)候是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫在:紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
2021-03-11
你好;? 開錯(cuò)了。? ?那你之前這個(gè)專票怎么做賬的? ?
2022-10-21
你好?金額有變動(dòng)嗎?沒有的話就原分錄紅字沖回在做藍(lán)字就可以
2023-06-10
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