嗯嗯,可以的,沒問題的
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,我新入職,以前的會計做的賬里面,去年少計提應付職工薪酬借方52萬,導致借方余額52萬,我借未分配利潤,貸應付職工薪酬,但是資產(chǎn)負債表不平啊,請問是什么原因呢?
老師:你好!請問付出去的勞務費沒有歸集到成本,會導致資產(chǎn)負債表上應付職工薪酬為負數(shù)嗎?
老師:你好!請問由于工程未結(jié)款,已支付的勞務費沒有歸集成本,導致去年四季度的資產(chǎn)負債表上應付職工薪酬為負數(shù),請問現(xiàn)在要做匯算清繳怎么處理這個問題呢?可以不管它,直接到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這樣會不會有被稅務稽查的風險呢?
老師:你好!請問由于工程未結(jié)款,已支付的勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上應付職工薪酬為負數(shù),可以用借:利潤分配——未分配利潤 貸:應付職工薪酬 來平賬嗎?
我采購設備并安裝,設備的其中一小個零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開什么票給廠家,會計中如何會賬
公司在淘寶平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,收到淘寶補貼5元,交易費1元,這個怎么做分錄
這題第一問:借:遞延所得稅負債50 貸:年初未分配利潤50 這次分錄怎么理解,老師
1月10日入職,1月當月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務處理之后,稅務報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
分錄摘要怎么寫呢?
就行計提勞務人員的工資