你好,分錄是如何做的?
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),稅務(wù)那邊會有風(fēng)險嗎?
老師:你好!請問付出去的勞務(wù)費(fèi)沒有歸集到成本,會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)嗎?
老師:你好!請問由于工程未結(jié)款,已支付的勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致去年四季度的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù),請問現(xiàn)在要做匯算清繳怎么處理這個問題呢?可以不管它,直接到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這樣會不會有被稅務(wù)稽查的風(fēng)險呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
請問老師賣生鮮牛羊肉需要繳納增值稅和所得稅嗎
一般納稅人可以收1個點的普票做成本嗎
錄期初原余額表只有1級科目,自己想?yún)^(qū)分科目錄期初,可以嗎
我們是光伏科技公司,租了別人的屋頂做光伏,我們把那個項目承包給工程公司了,現(xiàn)在項目完工了,屋頂上的光伏設(shè)備可以作為我們的固定資產(chǎn)嗎?折舊的話是怎么折舊呢?
老師 我們審計要年度增值稅納稅申報表 怎么掉出來 掉出來哪個表
一般納稅人的財務(wù)報表是按照月報還是季度報?
老師,您好,食堂自制的出入庫單,需要一式三份,因為表格需要入庫人、驗收人和食堂負(fù)責(zé)人簽字,只簽一張,剩余的復(fù)印可以嗎?還是必須每張都要手簽
老師,我的7月份系統(tǒng)申報的增值稅,從財務(wù)軟推到稅務(wù)系統(tǒng)的銷項金額不一致,導(dǎo)致多申報了0.02,款已扣,那這個怎么調(diào)整回來
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)可以享受增值稅加計抵減政策嗎
信用證貸款用交印花稅嗎
借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
這個分錄會導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬減少,甚至出現(xiàn)負(fù)數(shù)
之前是代賬公司做的賬,順著做下來的,他們之前的報表上就是負(fù)數(shù),去年四季度的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù),請問現(xiàn)在要做匯算清繳怎么處理這個問題呢?
可不調(diào)整,23年再做調(diào)整
如果為負(fù)數(shù),會不會導(dǎo)致被稅務(wù)稽查呢
不會,只是表示少計提了