你好,這里填寫1%的不含稅銷售額乘以2%,如果你的普通發(fā)票3%的需要交增值稅,這里也加上。
匯總表有1%和3%,還有代開專票1%,代開減免的填本期應(yīng)納稅額減征額,普票減免的填減免稅明細表,是嗎?老師這家小規(guī)模,有專票有普票
小規(guī)模納稅人一季度各開了專票和普票,三月份的專票普票都是按1%開具的,請問怎么申報???增值稅減免稅申報明細表怎么填
小規(guī)模,稅率開成1%,那增值稅減免稅申報明細表和小規(guī)模納稅人主表怎么填寫
小規(guī)模公司,既開了普票10萬,代開了專票2萬,減免申報明細表里,減免項目本期發(fā)生額那里,怎么填?是填減免的專票的,還是普票加專票的和
小規(guī)模公司,既開了普票10萬,又開了專票2萬,季度申報時,減免明細表里,本期發(fā)生額那里怎么填,是填專票的減免額,還是專票加普票減免額的和
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
如果是本普通發(fā)票不需要交稅的,這里1%的不含稅銷售額不要加上普通發(fā)票。
也就是說增值稅減免明細表發(fā)生額只要填寫專票1%的金額,稅額乘以2%
你好,普通發(fā)票不需要交稅的事。
普票開的1%不交稅,就不需要填寫在減免稅明細表中了,對嗎
對的,是的,是這么做的。