先做紅沖的分錄,再做正確的分錄
老師,作廢了再開一張正數(shù)的當月,作廢的發(fā)票不需要做負數(shù)分錄,正數(shù)發(fā)票需要入賬對吧,如果是跨月開錯就要做發(fā)票負數(shù),然后再開一張正數(shù),正數(shù)負數(shù)發(fā)票就都需要入賬對吧
請問老師,這兩張發(fā)票,當月先作廢,然后重新開了,是兩筆分錄都要做嗎?還是只做正數(shù)發(fā)票?負數(shù)發(fā)票需要做賬嗎?
老師現(xiàn)在開始用數(shù)電票了 我開了一張發(fā)票由于數(shù)電票不能作廢,所以紅沖掉了,那這兩張正負數(shù)我需要入賬做憑證嗎,還是一正一負不需要處理
我這個月開了一張票,然后當月作廢,再重新開一張正確的,我做賬只需要做正確的發(fā)票就可以了是嗎
老師,有4張8500的發(fā)票,兩張是負數(shù)的,兩張是正數(shù)的,都需要做賬嗎
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
附單正負兩張發(fā)票都要附嗎?
嗯是的,都要附的哈
負數(shù)發(fā)票是三張都附上嗎?還是只附第一聯(lián)?
老師在嗎?
關鍵是誰開的紅字申請?
銷售方開的
那就自己負數(shù)發(fā)票是三張都附上
收到,謝謝老師
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