您好,這種是需要更改的,是有要求的
老師您好,2020年第四季度,財(cái)務(wù)報(bào)表我只申報(bào)了,但是沒有填數(shù)據(jù),已經(jīng)過了所屬期,這個(gè)有辦法改么?不填數(shù)據(jù),有什么后果么?我們公司還是一般納稅人
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
5月份六稅兩費(fèi)退稅后 我做了如下分錄 但是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表申報(bào)失敗 提示第三欄營業(yè)稅金及附加不能為紅字負(fù)數(shù) 我改怎么調(diào)整?我企業(yè)所得稅也申報(bào)了 增值稅其他的也申報(bào)繳稅了
老師,你好,一般納稅人的納稅申報(bào),月度一般只要報(bào)個(gè)人所得稅和增值稅;季度申報(bào)增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,對(duì)嗎? 現(xiàn)在印花稅也改成季度申報(bào)了,對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表月度是不用填寫的,對(duì)嗎?
老師,我們一般納稅人,六月增值稅申報(bào)過了,財(cái)報(bào)中利潤和應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,但增值稅申報(bào)表沒錯(cuò),我如果更改財(cái)報(bào)所得稅申報(bào)也要改,有什么好辦法沒有?
老師申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票額度,一直沒有審核。怎么解決快點(diǎn)。是專管員在審核嗎?還是其他人
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付的垃圾費(fèi)和抽污水費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
私立學(xué)校收取學(xué)生超教育局計(jì)劃數(shù)量,每人學(xué)費(fèi)收取7500,那么增值稅怎么計(jì)算
老師,您好,我們公司是商貿(mào)公司,小規(guī)模。主營瓷器、工藝品等。中秋節(jié)公司推出一個(gè)新品,就是自己采購包裝盒回來包裝,1個(gè)包裝盒里放1套我們的瓷器,另外還放四小包茶葉、與四個(gè)月餅。茶葉款總計(jì)是3萬元,月餅款總計(jì)是5萬元都在外面采購回來。我想問的是我們公司沒有食品資質(zhì)茶葉與月餅可以做為成本出掉嗎。但發(fā)票只開茶具 套 數(shù)量。不會(huì)體現(xiàn)茶葉與月餅。這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
償債比率是越高越好,還是反?
老師我想查一下管理費(fèi)用,是不是科目余額表里面管理費(fèi)用就可以?
老師,股東有股份但是沒有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)的)