同學你好 轉到營業(yè)外收入或是新準則其他收益里
5月份六稅兩費退稅后 我做了如下分錄 但是申報財務報表時,利潤表申報失敗 提示第三欄營業(yè)稅金及附加不能為紅字負數(shù) 我改怎么調整?我企業(yè)所得稅也申報了 增值稅其他的也申報繳稅了
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務申報的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調整的一些費用,企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
涉及往年的調賬搞不懂啊,老師!因為我今年3月調整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進去,稅務上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,賬務上我沒有反結賬到去年去改帳,而是在今年賬務里做了以前年度損益調整,但以前損益調整不影響我在財務軟件里引出的去年的利潤表,那我稅務上怎么申報年度財務報表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢?如果根據(jù)這個申報,那么我稅務上年度財務報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
老師,我今年3月調整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表, 但賬務上我沒有反結賬到去年去改 帳,而是在今年賬務里做了以前年度損 益調整,但以前損益調整不影響我在財 務軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務上怎么申報年度財務報表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢?如果根據(jù)這個申報,這個利潤表是不含以前年度損益調整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務 年度財務報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣啊?
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的,金額應該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報的,不知道具體數(shù)據(jù)
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內容里前三行是啥意思
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個體,做核定征收,但今年有在其他公司申報工資,那么這種情況開個體,對個體的稅收有什么影響?特別是個稅?
出納單據(jù)應如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會計。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報個稅嗎
老師,我問下出口產(chǎn)品不在經(jīng)營范圍內的可以嗎?是銷售產(chǎn)品附帶的勞保用品和一些工具配件。
憑證封面必須要買牛皮紙的封面嗎?就A4打印的封面裝訂可以嗎?有相關要求嗎?
公司有多個股東,收到他們轉入的注冊資本時,已記分錄:借銀行存款,貸實收資本-××股東,后面發(fā)現(xiàn)股東多打了注冊資本,請問我現(xiàn)在借方用哪個科目把多錢轉入貸方資本公積-資本溢價里
老師,公司要注銷,但是法院還有1個員工要賠償?shù)陌缸?,已開庭判決沒下來,可以注銷嗎
營業(yè)外收入的話 實際上 我交附加稅沒有交那么多唄
等于是政府補助的稅收優(yōu)惠讓我們少交稅了,也是合理的
那我調整的話 豈不是利潤表的累計數(shù)也變化了 我的企業(yè)所得稅申報表也要改
是的,所得部扣過款了嗎
是的 我現(xiàn)在修改了 電子稅務局可以修改 老師你是說 直接 借銀行存款 貸營業(yè)外收入是吧
? ?是的 ,這樣就都能照顧住了