對的 異地的就要預繳增值稅

老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業(yè)主別墅花園擴建工程來做,現(xiàn)在對方打算掛靠他名下的企業(yè)對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發(fā)票。 因為這樣,所以當時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務實際發(fā)生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
您好老師我們在北京接了一個小活,主要是做光纜鋪設和熔接調試的,這種開票是開成6%信息技術服務*技術服務費還是9%工程服務*工程款,就19880元,金額也不大,這種如果開成9%的票的話備注項目名稱,是不是還得在北京預交增值稅,如果沒有繳納大數(shù)據(jù)篩查出來是有問題的是嗎?
您好老師我們在北京干了一個綜合布線的小活就不到2萬元,是綜合布線的對方要開工程服務的發(fā)票這還得在北京預交增值稅嗎?開票時備注項目名稱和項目地址?我們公司是河南的
我們是個建筑勞務公司,之前接了一個工程,還沒有動工產(chǎn)生了一些前期費用,但是甲方就毀約不做了,現(xiàn)在甲方表示賠償支付一些前期費用,叫我們開28萬的勞務票。這種情況下,開票還需要到項目所在地預繳稅款嗎?票面上需要注明項目名稱和項目地址嗎?直接開票不預繳,就在機構所在地交稅行嗎?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬不是免征增值稅嗎?8萬也沒超過10萬啊,就算加上平均分攤的租金也不超過10萬啊,為什么8萬還要交增值稅呢?
公司生產(chǎn)車間200萬的空調系統(tǒng)工程,9月第一次付款100萬,收到發(fā)票100萬,需要怎么做賬?10月第二次付款90萬,收到發(fā)票90萬,需要怎么做賬?11月第三次付10萬,收到發(fā)票10萬,需要怎么做賬?屬于在建工程嗎?
受益人備案填寫完信息下一步怎么點不了
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人。現(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調增著。現(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項目和稅率分別是多少,同時開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風險嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進行了納稅調整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進行處理?
公司賬戶可以轉個人卡嗎(對方是個體工商戶,個體工商戶注冊的時候,綁定的個人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設計服務也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
就2萬塊錢還這么麻煩?
對的 只要是異地的就要預繳