你好!可以的,可以更正
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,但數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎樣更正
老師,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表漏了印花稅沒記,已申報(bào),現(xiàn)可以更正申報(bào)嗎?怎樣更正?
當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,但是已經(jīng)申報(bào)了,在哪可以申報(bào)作廢,更正一下
稅務(wù)申報(bào)提醒票表比對(duì)信息不一致,檢查發(fā)現(xiàn)上月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,直接更正申報(bào)就可以了吧?然后更正以后再進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)?
老師好,昨天申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 ,今天才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)問一下,我怎么去更正財(cái)務(wù)報(bào)表 ,去申報(bào)更正頁(yè)面只看到增稅和城建稅更正,沒有財(cái)務(wù)報(bào)表更正選項(xiàng)
老師好,匯算清繳有營(yíng)業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個(gè)季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報(bào)個(gè)稅工資嗎?要是申報(bào)是在所屬期為3月的個(gè)稅中申報(bào)嗎?望老師明確回復(fù)時(shí)間
老師,銀行付款保險(xiǎn)費(fèi),但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請(qǐng)問公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個(gè)是只填寫我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
更正有次數(shù)限制?
你好!沒有次數(shù)限制
這個(gè)是啥意思
你好,你對(duì)照看了,看你的資產(chǎn)總額是不是填的復(fù)數(shù)?
沒有,財(cái)務(wù)報(bào)表填寫是對(duì)的,第四個(gè)是啥意思
你好,他的意思是你傳的報(bào)表它可以自動(dòng)取數(shù),他現(xiàn)在沒有看到你的報(bào)表
我昨天手動(dòng)填寫的
你好他這個(gè)意思就是他沒有獲取到你的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。不用管他,沒關(guān)系的。
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度沒開票,增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)都是0吧
你好!是的,可以按-0申報(bào)
一般納稅人上個(gè)月沒開票也是按0填增值稅申報(bào)表吧
你好!是的,也可以的了
什么時(shí)候填小規(guī)模增值稅申報(bào)表附表一
你好!一般是有扣除項(xiàng)目的時(shí)候才要
好的,謝謝哈
你好,不用客氣的了。