您好,可以的,也在把上季度申報(bào)表做一個(gè)更正申報(bào)哦

老師,我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填錯(cuò)了資產(chǎn)總額,應(yīng)該是百萬(wàn)的,我填成了十萬(wàn)的,現(xiàn)在還要不要改過來。
請(qǐng)問老師,所得稅申報(bào)時(shí),把資產(chǎn)總額寫錯(cuò)了,下次申報(bào)時(shí)可以修改嗎?季初數(shù)是不是填上個(gè)季度的季末數(shù)
老師,第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,申報(bào)第三季度的時(shí)候,第二季度位置可以填寫正確的嗎?不是填以前申報(bào)那個(gè)
請(qǐng)問第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,申報(bào)第三季度的時(shí)候,第二季度位置可以填寫正確的嗎?不填以前申報(bào)那個(gè)
老師,請(qǐng)問下,上季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,應(yīng)該按萬(wàn)元單位填報(bào)的,實(shí)際單位按元填報(bào)的,這個(gè)月申報(bào)可以直接修改過來嗎
你好老師,記賬公司開的記賬費(fèi)用發(fā)票是8月份的,10月份記賬可以用來成本費(fèi)用票嗎嗎?
老師,請(qǐng)問一下老板有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板娘名下有一家公司,都是法人一人持股的,廠房是共同在使用,可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用,廠房合同是以老板的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽的,發(fā)票也全開給個(gè)人獨(dú)資企業(yè),前任會(huì)計(jì)以老板個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司,說每個(gè)月分割廠房租金,請(qǐng)問老板娘的公司沒有租賃發(fā)票可以計(jì)租賃費(fèi)做賬嗎?我看前任會(huì)計(jì)就是這樣做的,
認(rèn)證是什么意思?抵扣是什么意思?計(jì)提是什么意思?結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思? 不抵扣勾選含稅做賬什么意思? 哪些能抵扣哪些不能抵扣?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
郭老師在嗎?問一下7-9月份電商銷售的數(shù)據(jù)和實(shí)際開票的數(shù)據(jù)差異較大,應(yīng)該怎么去處理?
客戶差我們的貨款沒給我們催款時(shí),對(duì)方說讓我們開個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤(rùn)-333193.61元,注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工,請(qǐng)問應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問變更法人的流程?這個(gè)有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?


好的,但是有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,有影響嗎
老師,你能看到我發(fā)的圖片嗎,
我是先更正申報(bào)再報(bào)這個(gè)季度的嗎
您好,這個(gè)圖的提示,要先更正上季度的申報(bào)表
如果去年的也是這樣的,那怎么搞呢
您好,電子稅務(wù)局可以在網(wǎng)上更正的,把去年的也更正一下
那匯算清繳要更正嗎
您好,不用啊,咱只是季度 所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額單位搞錯(cuò)了,財(cái)務(wù)報(bào)表又沒錯(cuò)
要申報(bào)完以后才能再更正嗎
這樣不就有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,是的,那就把2季度的報(bào)表先提交申報(bào)了,反正 2季度 報(bào)表 是對(duì)的
老師,這個(gè)是什么意思呀,我可以更正今年的,去年的不行
更正去年的出來了這個(gè)提示
您好,我雖然沒有更正過,但看明白他的意思了,要更正年度匯算清繳報(bào)表,算了不要去更正了,只是一個(gè)資產(chǎn)總額的單位搞錯(cuò)了,又不稅款,您看稅務(wù)也不找我們,
匯算清繳都沒有更正申報(bào)的入口,這個(gè)不更正后面沒影響嗎
您好,沒啥影響,2023年的所得稅申報(bào)表上資產(chǎn)總額是對(duì)的,如果您實(shí)在不放心,可以帶上公章和2022年4個(gè)季度所得稅申報(bào)表(打印出來把資產(chǎn)總額這里更正好)去稅務(wù)大廳更正