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老師,你好。2022年7月份發(fā)生的費用,發(fā)票是2022年8月份開具的,在2022年未入賬,也未做稅前扣除,現(xiàn)在應該怎么處理呢?

2023-07-12 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 16:42

你好,你現(xiàn)在是想稅前扣除嗎?

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快賬用戶5441 追問 2023-07-12 16:42

現(xiàn)在還能做稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:43

你好,可以是可以,但是麻煩要更正去年的匯算。

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快賬用戶5441 追問 2023-07-12 16:44

那我不做稅前扣除了,應該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:45

你好,你現(xiàn)在是想要入賬,但是不用稅前扣除,對嗎?

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快賬用戶5441 追問 2023-07-12 16:46

是的,應該怎么做分錄呢?要進以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:49

你好!你可以直接入管理費用,匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶5441 追問 2023-07-12 16:50

不調(diào)增的話,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:51

你好!沒有這樣的方法。

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快賬用戶5441 追問 2023-07-12 16:56

那有什么方法呢?分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:23

您好,上面說的方法,入管理費用,然后調(diào)增

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你好,你現(xiàn)在是想稅前扣除嗎?
2023-07-12
你好,小企業(yè)會計準則的,未來適用法可以。
2023-02-21
您好,進項轉(zhuǎn)出哦,附表二第23B行
2024-05-30
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2022-04-07
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