借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 季度末的那個(gè)月,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅。每產(chǎn)生一筆收入我就要確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬(wàn)以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模季度未超過(guò)30萬(wàn),但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬(wàn)以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師我想問(wèn)一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認(rèn)收入,是免稅收入,那么確認(rèn)收入時(shí)我應(yīng)該做分錄怎么樣的,申報(bào)增值稅報(bào)表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免征增值稅,那我確認(rèn)預(yù)收賬款做無(wú)票收入30不含稅收入,怎么做分錄?要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
我想問(wèn)一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司缺成本,老板讓會(huì)計(jì)想辦法合理不哇,老板說(shuō)要不就多注冊(cè)幾個(gè)個(gè)體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開發(fā)票,讓對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個(gè)點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒(méi)有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時(shí)候一定要填寫加計(jì)扣除這個(gè)表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺(tái)空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買,所以就讓個(gè)人買可以享受國(guó)補(bǔ),但是發(fā)票只能開個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
那按1%確認(rèn)稅額,還是3%,現(xiàn)在是3%減按1%征收
好,按照百分之一來(lái)的。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。