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請問老師就是開辦期費用之前都沒入賬,去年11月份做的稅務登記,現(xiàn)在要是用收據(jù)做賬,一次計入管理費用,那么做匯算清繳是不是得做納稅調(diào)整

2023-07-12 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 14:48

是的,這個收據(jù)不能在稅前扣除,需要做納稅調(diào)增

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快賬用戶2725 追問 2023-07-12 15:29

請問老師就是開辦期間工資怎么處理,也是直接計入管理費用嗎,這個做匯算清繳就不用納稅調(diào)整了吧,還有就是還用補報個稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:30

這個工資直接計入管理費用,不做拿稅調(diào)整,需要申報個人所得稅

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快賬用戶2725 追問 2023-07-12 15:36

那這個個稅怎么申報,一次性申報嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:38

這個是在工資發(fā)放的次月申報

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快賬用戶2725 追問 2023-07-12 15:40

我們?nèi)ツ?1月份做的稅務登記,那么沒做稅務登記時的工資怎么申報

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:43

在你辦理稅務登記的次月一次性申報

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快賬用戶2725 追問 2023-07-12 15:44

一次性申報員工會有稅的怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:45

有稅,該繳就繳的哈,沒其他辦法

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快賬用戶2725 追問 2023-07-12 15:57

本來員工每個月沒到交個稅的那個標準,那么要是員工一次報三個月的工資人家得拿個稅,這樣也沒辦法嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 16:00

一次性報三個月的工資,可以扣除三個月的費用哈

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相關問題討論
是的,這個收據(jù)不能在稅前扣除,需要做納稅調(diào)增
2023-07-12
同學你好 在次年匯算清繳之前取得發(fā)票才行 不是五年
2021-03-08
您好,沒有發(fā)票的需要做納稅調(diào)增的
2023-06-24
可以直接放到今年的賬里面的
2020-11-20
你好,把去年的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄。 匯算清繳的時候,應當做納稅調(diào)增處理才是的?
2023-07-09
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