你好;? 你好; 這個盤盈了。 你們在拿去貨物是 因為數(shù)據(jù)核算錯誤的;? ?沖管理費(fèi)用去? ?
老師,你好!公司有一個月結(jié)客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認(rèn)收入,到收到部分貨款時才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 但沒看到有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
老師,你好,我們不是兩個軟件么,一個是進(jìn)銷存,一個是做賬的軟件,我做賬可以以入庫單做借:庫存商品,沒有明細(xì) 貸:應(yīng)付 銷售的以出庫單對應(yīng)銷售合同去做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 成本月底結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)來源我以我進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么,麻煩給個可行的方案。
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
公司由于前期ERP軟件、員工操作等原因管理不善,導(dǎo)致銷售商品成本無法對應(yīng)每個客戶統(tǒng)計準(zhǔn)確,現(xiàn)有兩個問題想要咨詢一下(內(nèi)賬): 一、購貨時可以不通過庫存商品這個科目,直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款嗎? 二、銷售商品時直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎? 這樣做如果可以的話有什么弊端?
有一個問題,軟件自動生成憑證 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入-盤盈收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 這一筆盤盈貨物庫存商品,就結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,我覺得不對吧,盤盈貨物沒有成本。 請問應(yīng)該怎么做,可不可以盤盈收入直接沖管理費(fèi)用
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)證以零元轉(zhuǎn)讓還是一元轉(zhuǎn)讓好一點(diǎn),轉(zhuǎn)讓方還沒出資
根據(jù)發(fā)票做的購銷合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷售空調(diào),供貨商給我們開發(fā)票需要備注項目名稱嗎
你好,老師,開票名稱就寫船號,不用寫識別號可以的嗎?
公司有兩個法人,其中一個法人占20%股權(quán),想退出,要轉(zhuǎn)給另外一個80%股權(quán)的法人,我想問下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后會讓交稅,這個稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價值變動損益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
每個公司社保基數(shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機(jī)構(gòu)包場請學(xué)生和老師看電影,應(yīng)計入哪個科目謝謝
外貿(mào)出口型號有10多個,在報關(guān)單上是每一個都要列明嗎,還是只列出一個呢
具體怎么做
借:營業(yè)外收入 貸:管理費(fèi)用?
你好; 比如 ; 借庫存商品 貸 待處理財產(chǎn)損益? ?、 借 待處理財產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用??
如果做存庫商品,,那么月底會結(jié)轉(zhuǎn)成本。實際上盤盈貨物沒有成本啦
你好; 是的 ;? 這個盤盈后; 按照? ?同期購買價格平均價格來考慮的??