你好,讓你稅務(wù)局那邊給你增加一個(gè)服務(wù)類的稅種認(rèn)定
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師,7月我開了個(gè)6%專票陳列展示費(fèi)價(jià)稅合計(jì)5萬(wàn),申報(bào)時(shí),讓填附表三,幫看一下填對(duì)了嗎?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表也幫看看填對(duì)嗎?
老師好,增值稅附表一銷售數(shù)據(jù)怎么不自動(dòng)顯示了,需要手動(dòng)填寫。6.1日開稅票的銷售額(開票時(shí)還沒(méi)抵扣確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)匯總上傳了銷項(xiàng),)這時(shí)再報(bào)增值稅6.1開的銷售額算6月份還是5月份?應(yīng)該算5月份嗎?
一般納稅人 申報(bào)個(gè)人手續(xù)費(fèi)返還 增值稅附表一 未開具發(fā)票6%稅率填進(jìn)去 調(diào)出這個(gè)提示 申報(bào)不了 這個(gè)要怎么弄?
請(qǐng)問(wèn)老師:收到個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi),繳納6%增值稅,申報(bào)時(shí)填在附表(一)未開具發(fā)票 第5行,第5例是嗎??
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利。可以彌補(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問(wèn)我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來(lái)之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說(shuō)哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來(lái)
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場(chǎng)賣雞肉,庫(kù)存怎么來(lái)做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少