你好;? 到時你看? ? 如果是尾差造成的; 你走營業(yè)外收支去做平即可??
老師,請問下,我們跟客戶對賬好了金額,但是因為四舍五入的取值不太一樣,導(dǎo)致總金額跟客戶的會相差一兩塊錢,這個我能直接在發(fā)票上調(diào)整單價或者數(shù)量來跟對方的金額一致嗎?
請教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個數(shù)量和單價都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請問老師,我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個科目最后有余額又該如何處置呢?
老師,我賬上發(fā)工資的數(shù)是484115,但是因為要扣水電費,有很多人都是4.50 0.5,這樣的是四舍五入的,導(dǎo)致我實發(fā)工資用公式拉下來的,賬上與表上不一樣,差了18塊錢。
老師,想問下我這邊從代賬公司那接手了一家小規(guī)模公司,業(yè)務(wù)不多基本上沒什么業(yè)務(wù),但看他導(dǎo)出來的憑證最后有計提的工資,發(fā)工資,用法人發(fā)的,實際沒有發(fā)放,是什么意思,我這邊要不要像他這樣做
老師,就是員工實際支付了1700,但是開票總金額是1699.99差了一分錢,我看了一下發(fā)票內(nèi)容,有好幾項東西,之所以不等于1700,是因為四舍五入的原因,最后相加起來保留兩位小數(shù)導(dǎo)致出現(xiàn)差異,導(dǎo)致的。在報銷的時候會計非要說支付金額不等于發(fā)票金額,我說四舍五入的原因是可以的,她說發(fā)票金額不想等,會影響她做賬,我應(yīng)該怎么反駁這個會計,老師,會計的說法是錯的對吧,可以給員工報銷1700吧
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?