你好,銷售酒水以及購進庫存酒水,是需要申報印花稅的
酒店業(yè)經(jīng)營(一般納稅人)提供餐飲,住宿,酒水飲料。請問酒水飲料是按混合銷售6%計稅以及納稅申報嗎?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,請教您一個問題,我們公司屬于零售企業(yè),在口岸銷售免稅產(chǎn)品(主要是酒類),不交增值稅但交所得稅,公司的庫存受海關(guān)的監(jiān)管,公司經(jīng)常會把公司的酒讓店員按賣價買單出來做招待或是給客戶試飲,然后店員再按購買價做報銷,那這樣我要怎么做賬務(wù)處理呢?
餐飲管理公司銷售餐飲服務(wù),也銷售酒水,請問銷售酒水以及購進庫存酒水是否需要申報印花稅?
老師,這個分錄 沒看明白,向您請教一下 公司購買酒水用于送禮,借記銷售費用-業(yè)務(wù)流程招待費和應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅額),貸記存款和應(yīng)交稅金-銷項稅(銷項稅),這里是不是進項銷項一借一貸就沒有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發(fā)票用來送禮和招待是不是也能開專票?
享受生育津貼的工資怎么算
老師好,當(dāng)月銷項稅額100元,認(rèn)證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄呢?
請問發(fā)員工工資有沒規(guī)定多少的?
收到24年多交印花稅,退稅款,怎么做會計分錄
老師,民宿收入有的是掃碼的,憑證找不出來,我能不能把導(dǎo)出的微信收入做個清單當(dāng)附件。就不用一筆一筆像圖一找收入截圖,那樣很費事,如圖2我合并沒開票收入做個表格,直接當(dāng)附件可以嗎。
你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個月我們需要確認(rèn)無票收入是有9個點的稅的,那我報增值稅的時候怎么報啊,還是報在無票收入里面嗎?
老師 我們付了款 客戶沒有開發(fā)票 該怎么做賬?
發(fā)工資給員工,賬戶有誤 退回1000,如何入賬
公司注銷需要先減資嘛?
老師 現(xiàn)在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產(chǎn)證 可以免5個點的增值稅嗎
那我上季度的銷售酒水收入忘記申報印花稅了,可以累計計算在第二季度一起申報印花稅嘛
你好,不可以,因為所屬期是不同的??
那上季度有筆酒水銷售 金額倒也不大 忘記申報印花稅了 這個要怎么處理啊
你好,需要做上個季度印花稅的更正申報?
那會不會有滯納金的產(chǎn)生??
你好,逾期繳納,是會滯納金的?