你好。您就等到再收到紅字發(fā)票的時(shí)候再處理。
老師,6月份供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)一張專票,我憑證做掉了,借:材料 進(jìn)項(xiàng)貸:銀存。這月對(duì)方說(shuō)稅率開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票也沖紅了,我憑證怎么做
老師,你好!6月份供應(yīng)商給我方開(kāi)了發(fā)票。由于采購(gòu)一直沒(méi)給我,我6月做了暫估。7月份供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)票開(kāi)錯(cuò)了,他紅沖了。我這面對(duì)張票據(jù)沒(méi)做任何處理。稅務(wù)系統(tǒng)提示我收到了一張紅沖發(fā)票。我需要做處理嗎?
老師,對(duì)方公司在12月份的時(shí)候開(kāi)了一張專票給我公司,然后在1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們是開(kāi)錯(cuò)了公司,然后他們?cè)?月份紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們公司就這張發(fā)票問(wèn)題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,你好,我們上個(gè)月有張發(fā)票數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了(我們沒(méi)有認(rèn)證),然后供應(yīng)商給我們這里月開(kāi)具了紅字,同時(shí)開(kāi)具的藍(lán)字,我上個(gè)月做的暫估,這個(gè)月沖了暫估然后再入賬是應(yīng)該這樣處理對(duì)嗎?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒(méi)有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買的汽車,沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,你的意思是目前我對(duì)稅務(wù)提示的這張紅字發(fā)票不需要做任何處理,對(duì)嗎?
那是這個(gè)意思,對(duì)的是的。