你好!你是說建賬之前,老板的費用?
老師,我想知道,我們公司是做電商代發(fā)的,就是我們銷售東西都是不進貨,等到貨賣出去的時候聯(lián)系對方廠家貨款和運費,那這個支付出去的款要怎么記賬,我之前記得材料采購,但是這個會直接同步到庫存商品中,導(dǎo)致所有者權(quán)益會增高,但是這部分是已經(jīng)付出去的貨款的,沒有余額的。
老師,采購入庫一個月后供應(yīng)商發(fā)來對賬單把原來價格7.15的產(chǎn)品調(diào)整價格為6.9元;由于沒有收到調(diào)價通知,ERP系統(tǒng)已經(jīng)按照7.15的價格進行入庫并且銷售了大部分的庫存,系統(tǒng)上月也已經(jīng)結(jié)賬,修改不了采購入庫單的采購價格,請問這個差額部分涉及哪些方面的分錄老師可以詳細說一下嗎
老師,中間建賬,老板支出的錢用來采購商品,要怎么錄系統(tǒng),這個采購的商品中有涉及到收入,我已經(jīng)登記,還有庫存商品我也登記了,就是不知道老板支出的這個一共采購的還會涉及到日常嗎?已掛賬老板借款了
老師 我這中間建賬還有疑問 這個是之前的流水賬一共費用是 股東墊資的 這上面的 都是已經(jīng)產(chǎn)生支付出去的 ,期間費用 我知道可以登記一下 本來累計借貸 ,這上面的采購 要錄入嗎?這個采購 也是 已經(jīng)銷售出去的 還有點剩下庫存的部分 我錄到庫存商品了
老師中間建賬,老板墊資22萬采購庫存商品,然后產(chǎn)生銷售收入30萬,盤庫還有大概6萬庫存,這些已知條件,我現(xiàn)在建賬是不是直接,登錄期初其他應(yīng)付老板22萬,主營業(yè)務(wù)收入本來累計借貸30萬,然后庫存商品錄上6萬就行了,中間什么結(jié)轉(zhuǎn)啥的不用管了
老師您好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口報關(guān)單境外收貨人公司名有差異是否會影響退稅和結(jié)匯
挖機工人一天的工資可以直接對公發(fā)放嗎
請問一下,電子稅務(wù)局開票系統(tǒng),特定業(yè)務(wù)開票,比如公司的車需要賣掉,就在這里開票嗎?車必須在公司名下嗎?才可以開票嗎?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
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老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
是的,我在梳理之前沒有會計的賬,老板記得流水,有采購22萬,用了一部分,用的一部分成本應(yīng)該是不好扒拉,我只能有剩下的庫存商品,老板直接這個22萬掛個2241老板借款,這樣對嗎
你好!其實你可以把這個22萬計入其他應(yīng)付款。這個是要盤點現(xiàn)有的數(shù)據(jù)作為期初數(shù),然后起賬。對于之前的賬,不單獨做憑證
您的意思是這22萬的內(nèi)容就不管了嗎?就是掛個老板的往來嗎
你好,是的,就是這個意思。
那剩下的庫存商品得錄入吧
你好,是的,這個都是盤點的,作為期初數(shù),不用單獨做分錄。
那老板 還墊付的 什么工資 差旅 之前的 我是不是直接就 掛的和老板的往來就行了
你好是的就是這樣子。
已支付的工資也不掛了嗎?有些數(shù)據(jù)期初不錄入怕后期不好核算了
你好,已經(jīng)支付的工資不需要掛,只有要支付的工資才要掛。
那就是說 老板墊付的 這些都不用處理了 直接2241掛著就行了是吧 只有說還有固定資產(chǎn) 庫存商品 要錄入
你好,對的你有固定資產(chǎn)這些就要錄入。也是錄入一個余額。
但是 之前有老師 告訴我 這些期間費用 要錄一個本年累計數(shù) 是否要錄入嗎
你好,這個看軟件的其實最好是有個累計數(shù),這樣是比較好的。但是有的軟件它提供不了這個功能。
我看我這個軟件是有的 但是方向應(yīng)該怎么把握 我不是很清晰
你好,這個是累計數(shù),借貸方都需要啊。
哦 您的意思 就是說 這些期間費用 不用區(qū)別 借貸都錄入是吧
你好,是的,但是只錄入總數(shù)。借貸方都要累計數(shù)。因為你如果只錄入借方的話,它就會形成借方余額,入貸方的話就會形成貸方余額。