你好!你是說(shuō)建賬之前,老板的費(fèi)用?
老師,我想知道,我們公司是做電商代發(fā)的,就是我們銷售東西都是不進(jìn)貨,等到貨賣出去的時(shí)候聯(lián)系對(duì)方廠家貨款和運(yùn)費(fèi),那這個(gè)支付出去的款要怎么記賬,我之前記得材料采購(gòu),但是這個(gè)會(huì)直接同步到庫(kù)存商品中,導(dǎo)致所有者權(quán)益會(huì)增高,但是這部分是已經(jīng)付出去的貨款的,沒(méi)有余額的。
老師,采購(gòu)入庫(kù)一個(gè)月后供應(yīng)商發(fā)來(lái)對(duì)賬單把原來(lái)價(jià)格7.15的產(chǎn)品調(diào)整價(jià)格為6.9元;由于沒(méi)有收到調(diào)價(jià)通知,ERP系統(tǒng)已經(jīng)按照7.15的價(jià)格進(jìn)行入庫(kù)并且銷售了大部分的庫(kù)存,系統(tǒng)上月也已經(jīng)結(jié)賬,修改不了采購(gòu)入庫(kù)單的采購(gòu)價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差額部分涉及哪些方面的分錄老師可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎
老師,中間建賬,老板支出的錢用來(lái)采購(gòu)商品,要怎么錄系統(tǒng),這個(gè)采購(gòu)的商品中有涉及到收入,我已經(jīng)登記,還有庫(kù)存商品我也登記了,就是不知道老板支出的這個(gè)一共采購(gòu)的還會(huì)涉及到日常嗎?已掛賬老板借款了
老師 我這中間建賬還有疑問(wèn) 這個(gè)是之前的流水賬一共費(fèi)用是 股東墊資的 這上面的 都是已經(jīng)產(chǎn)生支付出去的 ,期間費(fèi)用 我知道可以登記一下 本來(lái)累計(jì)借貸 ,這上面的采購(gòu) 要錄入嗎?這個(gè)采購(gòu) 也是 已經(jīng)銷售出去的 還有點(diǎn)剩下庫(kù)存的部分 我錄到庫(kù)存商品了
老師中間建賬,老板墊資22萬(wàn)采購(gòu)庫(kù)存商品,然后產(chǎn)生銷售收入30萬(wàn),盤庫(kù)還有大概6萬(wàn)庫(kù)存,這些已知條件,我現(xiàn)在建賬是不是直接,登錄期初其他應(yīng)付老板22萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本來(lái)累計(jì)借貸30萬(wàn),然后庫(kù)存商品錄上6萬(wàn)就行了,中間什么結(jié)轉(zhuǎn)啥的不用管了
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過(guò)了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開(kāi)了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開(kāi)票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒(méi)把之前的錢退回來(lái),扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開(kāi)立一般戶,銀行讓開(kāi)具黨員戶,不然一般戶不給開(kāi),請(qǐng)問(wèn)我們又用不上黨員戶,開(kāi)通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒(méi)有問(wèn)題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問(wèn)題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
是的,我在梳理之前沒(méi)有會(huì)計(jì)的賬,老板記得流水,有采購(gòu)22萬(wàn),用了一部分,用的一部分成本應(yīng)該是不好扒拉,我只能有剩下的庫(kù)存商品,老板直接這個(gè)22萬(wàn)掛個(gè)2241老板借款,這樣對(duì)嗎
你好!其實(shí)你可以把這個(gè)22萬(wàn)計(jì)入其他應(yīng)付款。這個(gè)是要盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)作為期初數(shù),然后起賬。對(duì)于之前的賬,不單獨(dú)做憑證
您的意思是這22萬(wàn)的內(nèi)容就不管了嗎?就是掛個(gè)老板的往來(lái)嗎
你好,是的,就是這個(gè)意思。
那剩下的庫(kù)存商品得錄入吧
你好,是的,這個(gè)都是盤點(diǎn)的,作為期初數(shù),不用單獨(dú)做分錄。
那老板 還墊付的 什么工資 差旅 之前的 我是不是直接就 掛的和老板的往來(lái)就行了
你好是的就是這樣子。
已支付的工資也不掛了嗎?有些數(shù)據(jù)期初不錄入怕后期不好核算了
你好,已經(jīng)支付的工資不需要掛,只有要支付的工資才要掛。
那就是說(shuō) 老板墊付的 這些都不用處理了 直接2241掛著就行了是吧 只有說(shuō)還有固定資產(chǎn) 庫(kù)存商品 要錄入
你好,對(duì)的你有固定資產(chǎn)這些就要錄入。也是錄入一個(gè)余額。
但是 之前有老師 告訴我 這些期間費(fèi)用 要錄一個(gè)本年累計(jì)數(shù) 是否要錄入嗎
你好,這個(gè)看軟件的其實(shí)最好是有個(gè)累計(jì)數(shù),這樣是比較好的。但是有的軟件它提供不了這個(gè)功能。
我看我這個(gè)軟件是有的 但是方向應(yīng)該怎么把握 我不是很清晰
你好,這個(gè)是累計(jì)數(shù),借貸方都需要啊。
哦 您的意思 就是說(shuō) 這些期間費(fèi)用 不用區(qū)別 借貸都錄入是吧
你好,是的,但是只錄入總數(shù)。借貸方都要累計(jì)數(shù)。因?yàn)槟闳绻讳浫虢璺降脑挘蜁?huì)形成借方余額,入貸方的話就會(huì)形成貸方余額。