你好;? 墊付的話; 你其他應付款? 要做科目 ; 要錄入? 庫存的;需要的??
老師,我想知道,我們公司是做電商代發(fā)的,就是我們銷售東西都是不進貨,等到貨賣出去的時候聯(lián)系對方廠家貨款和運費,那這個支付出去的款要怎么記賬,我之前記得材料采購,但是這個會直接同步到庫存商品中,導致所有者權益會增高,但是這部分是已經付出去的貨款的,沒有余額的。
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師 ,我想問一下,我們公司廠設在印尼,從巴厘島采購帶魚,在印尼進行簡單加工,在中國福建銷售出去,做內賬時,已經從印尼工廠出庫,運到福建來,但是福州有一部分銷售出去了,有一部分還還沒有銷售出去,銷售出去的部分確認收入,結轉成本,那沒銷售出去的部分(印尼已出庫),放到資產負債表期末存貨成本,不計入銷售成本,這么做的利潤表對嗎
老師好,我公司是售賣氫氣的,購進氫氣的成本包括氫氣本身的采購款,運輸費用,另外因為沒有儲罐,所以銷售方都要自己提供運輸槽車,到站上等我們賣完這車氫氣才把車開走,所以這中間又有個駐車費,那我?guī)齑嫔唐返馁忂M成本該怎么核算呢,我目前是在庫存商品這個科目下面設了氫氣采購,運費,駐車這三個二級科目,然后將來賣出去開票以后我再根據銷售比例結轉這三部分庫存商品,這樣可以嗎
老師,中間建賬,老板支出的錢用來采購商品,要怎么錄系統(tǒng),這個采購的商品中有涉及到收入,我已經登記,還有庫存商品我也登記了,就是不知道老板支出的這個一共采購的還會涉及到日常嗎?已掛賬老板借款了
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
我的意思是問這個采購22萬就不用錄入了吧,剩下的庫存和墊付的都已經錄入
你好;? ? 這樣的話; 就不用了。 你 實際是按照期末數(shù)據來錄入了??
總是不清晰這塊,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?