您好,為什么不能認(rèn)證呢?
現(xiàn)在國(guó)家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請(qǐng)退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個(gè)問(wèn)題,前幾天收到一筆電子退庫(kù),但是這個(gè)金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關(guān)的稅款也沒(méi)有對(duì)得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒(méi)有多出這個(gè)電子退庫(kù)的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶(hù)呢?有沒(méi)有可能是出現(xiàn)錯(cuò)誤了?別的稅款退到我企業(yè)來(lái)了???
老師 ,1、我做賬的時(shí)候就是總得銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)繳納34965.33,計(jì)提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報(bào)納稅的時(shí)候,因?yàn)橐硎芗凑骷赐苏?,在主表?huì)把硬件收入和軟件收入分開(kāi)填,結(jié)果成了上面截圖那樣,硬件銷(xiāo)項(xiàng)稅額146766.71,進(jìn)項(xiàng)稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理?賬上我已經(jīng)做月末結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個(gè)惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問(wèn)題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后問(wèn)我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個(gè)應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車(chē)5% 這個(gè)單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個(gè)事情 我這月申報(bào)物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車(chē)5147.6 稅款257.38 車(chē)簡(jiǎn)易征收所以稅款是257.38但是那個(gè)電和物業(yè)費(fèi)不是簡(jiǎn)易征收 那我多出來(lái)的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
你好,我們公司是一般納稅人因?yàn)榍捌趫?bào)賬有錯(cuò)誤會(huì)計(jì)誤將2017年11月進(jìn)項(xiàng)稅額2144.89填到即征即退里,那個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)2949.04本不該繳稅,但因?yàn)樘铄e(cuò)交了2949.04稅,后面接替會(huì)計(jì)來(lái)繼續(xù)接著做賬報(bào)稅,沒(méi)管即征即退,就在上個(gè)月稅務(wù)局打電話說(shuō)把那筆錢(qián)做留底抵欠用了,現(xiàn)在又打電話說(shuō)那年報(bào)表填錯(cuò)全部改,因?yàn)橛惺裁捶椒ò彦e(cuò)誤降到最低,不改太多
公司享受即征即退政策,但是賬上掛了很多進(jìn)項(xiàng)稅幾千萬(wàn),認(rèn)證不了那么多,又不能申請(qǐng)退回來(lái),因?yàn)楹图凑骷赐苏邲_突了,有什么好的建議么
老師,個(gè)體戶(hù)的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買(mǎi)社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開(kāi)具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車(chē)輛賣(mài)給法人,下個(gè)月法人又把車(chē)租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢(qián),還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
那您的處理有風(fēng)險(xiǎn),您企業(yè)是否如實(shí)申報(bào)納稅?
控制稅負(fù)率,不能低于要求的稅負(fù)率,進(jìn)項(xiàng)稅留低多主要是在建項(xiàng)目多,有什么辦法可以利用到這一部分進(jìn)項(xiàng)稅
那您真實(shí)業(yè)務(wù)沒(méi)問(wèn)題,那您只能慢慢消化,
目前是可以申請(qǐng)退稅
不可以呀,我們有即征即退就不能申請(qǐng)退還留低的進(jìn)項(xiàng)稅
那您沒(méi)辦法,就以后慢慢即征即退