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公司6月初賣給集團(tuán)一臺(tái)使用過的設(shè)備,月底集團(tuán)已經(jīng)入賬,但是重新買了新的,那臺(tái)又賣給了公司,這個(gè)要怎么做賬啊

2023-07-11 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-11 19:14

直接發(fā)票紅沖就可以的,紅沖之前的固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶1413 追問 2023-07-11 19:18

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是一樣的,不需要重新做固定資產(chǎn)重新折舊嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:19

你好,什么時(shí)間退回來的?

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快賬用戶1413 追問 2023-07-11 19:22

買回來280240,折舊79401.39,固定資產(chǎn)清理838.61,6月1號(hào)賣給集團(tuán)280240,6月29集團(tuán)月底就退了回來但是當(dāng)時(shí)退的時(shí)候也是開具的專用發(fā)票280240,所以進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是一樣的。這種情況憑證是直接紅沖,那增值稅要怎么申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:26

你這個(gè)憑證不能直接紅沖了,對(duì)方都已經(jīng)給你開了發(fā)票你再重新購(gòu)入 如果是一般駕駛員13%銷售貨物一欄里面填寫,然后在附表二,1.2行里面勾選認(rèn)證抵扣

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直接發(fā)票紅沖就可以的,紅沖之前的固定資產(chǎn)清理。
2023-07-11
同學(xué)您好,入賬金額肯定是看按打款金額入賬,相應(yīng)的,發(fā)票應(yīng)該也是這個(gè)金額才對(duì)。如果不能追溯調(diào)整以前的賬,就只能從付款當(dāng)期開始入賬并計(jì)提折舊了。如果金額沒有超過500萬,理論上可以一次計(jì)入損益的。
2023-10-25
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-07-27
您好!這個(gè)沒關(guān)系,母公司,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-09-07
你好,三臺(tái)都是你買的,也是入你的固定資產(chǎn),那全部折舊就由你們公司來計(jì)提。折舊要按10447來算
2022-09-21
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