直接發(fā)票紅沖就可以的,紅沖之前的固定資產(chǎn)清理。
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來因?yàn)橐恍┰?,這個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做啊?
你好 老師 我們是一家工業(yè)企業(yè) 又全資投資了一家新的子公司 然后要買一臺(tái)設(shè)備 是要給新公司買的 但是母公司代替子公司墊付了一部分款項(xiàng) 這個(gè)怎么做賬呢?
老師,您好,我們是集團(tuán)的下屬子公司,然后我們公司這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,這筆支出并不都是我們公司的,因?yàn)榧瘓F(tuán)用了2臺(tái),所以要講2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o集團(tuán),也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購(gòu)買的10447來算呢
公司6月初賣給集團(tuán)一臺(tái)使用過的設(shè)備,月底集團(tuán)已經(jīng)入賬,但是重新買了新的,那臺(tái)又賣給了公司,這個(gè)要怎么做賬啊
老師您好,單位有一臺(tái)新買的電腦已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,過3個(gè)月后想把這臺(tái)電腦給其他公司使用,本單位怎么做賬務(wù)處理?怎么處理已經(jīng)入好的固定資產(chǎn)?
收到代扣代繳的勞務(wù)個(gè)人說所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
老師:未分配利潤(rùn)可以采購(gòu)公司的固定資產(chǎn)嗎?
一般納稅人,8月收入沒有開票,9月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
補(bǔ)繳24年的社保費(fèi)具體分錄
生產(chǎn)車間購(gòu)入隔模板維修計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模季度開票超30萬,普票1%,專票3%,是分別1%/3%交稅,還是全部按照1%交稅啊
您好~想咨詢下,一般納稅人公司,如果取得了住宿發(fā)票、火車票,不是本公司員工的,可以入賬,進(jìn)項(xiàng)做抵扣處理嗎?
A公司和B公司簽訂了費(fèi)用分付協(xié)議(包括業(yè)務(wù)招待 差旅 水電之類的,還涉及到使用權(quán)資產(chǎn)-房租租賃)。A公司需要根據(jù)這個(gè)分付協(xié)議去調(diào)整24年的賬務(wù)處理,這個(gè)需要怎么調(diào)整?
老師您好!請(qǐng)問單位員工之前沒保社保等,現(xiàn)在離職申報(bào)個(gè)稅為非正常可以吧?現(xiàn)在是都要繳社保嗎?
老師,我們是供應(yīng)商,給客戶那邊的采購(gòu)人員,1個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn),怎么做賬?
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是一樣的,不需要重新做固定資產(chǎn)重新折舊嗎
你好,什么時(shí)間退回來的?
買回來280240,折舊79401.39,固定資產(chǎn)清理838.61,6月1號(hào)賣給集團(tuán)280240,6月29集團(tuán)月底就退了回來但是當(dāng)時(shí)退的時(shí)候也是開具的專用發(fā)票280240,所以進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是一樣的。這種情況憑證是直接紅沖,那增值稅要怎么申報(bào)呢
你這個(gè)憑證不能直接紅沖了,對(duì)方都已經(jīng)給你開了發(fā)票你再重新購(gòu)入 如果是一般駕駛員13%銷售貨物一欄里面填寫,然后在附表二,1.2行里面勾選認(rèn)證抵扣