你好,那你去年做了賬務(wù)處理嗎?沒(méi)有的話做到今年的其他業(yè)務(wù)收。
以往年度借款給其他單位,年底收到利息未開(kāi)具增值稅發(fā)票,做賬時(shí)直接進(jìn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入,沖減了總的費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)開(kāi)了增值稅普票,發(fā)生了稅費(fèi),這種情況怎么做賬處理
老師,去年收的貸款利息,他們沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,我現(xiàn)在怎么做賬
老師 我22年開(kāi)的紙質(zhì)的普通發(fā)票 現(xiàn)在對(duì)方要求紅沖 我現(xiàn)在已經(jīng)換了全電發(fā)票 怎么紅沖
老師,之前手續(xù)費(fèi)和貸款利息沒(méi)有去銀行開(kāi)發(fā)票,做賬直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀存?,F(xiàn)在發(fā)票開(kāi)來(lái)了,我這邊怎么做
老師,好。之前月份,我們貸款利息,我已經(jīng)做到財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出,現(xiàn)在12月份發(fā)票開(kāi)的是全年的,這個(gè)我應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)幫我看看這個(gè)可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒(méi)有開(kāi)票,要不要調(diào)減
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
協(xié)會(huì)有匯算清繳年報(bào)課程嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢(qián)付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
老師,公司租的房子由于沒(méi)有取得發(fā)票不入賬會(huì)涉及到什么稅么?
我是一家外資公司,母公司在英國(guó)。本期需要支付特許權(quán)使用費(fèi)。如何操作電子稅務(wù)局
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中第1行工資薪金支出包括哪些
以前年度損益調(diào)整,在借方,代表利潤(rùn)減少?
固定資產(chǎn)報(bào)廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
去年做在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了。
借以前年度損益調(diào)整, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
老師這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
普通企業(yè)和普通企業(yè)的之間的不需要交。
國(guó)企集團(tuán)投資公司,內(nèi)部的利息,
需要的不需要交不用交不用交,那大。
不需要的不需要交不用交不用交,