你好,35501.57加5119/1.09*9%)*5% 加計抵減一共是這些。
老師您好!銷項121301.92,認證進項5653.36,火車票金額298,加計抵減接10%,這月增值稅是多少?謝謝!
老師您好!本月銷項146047.29,認證相符進項5062.01,火車票抵扣稅150.87,進項稅額轉出83.52,加計抵減10%,這月增值稅多少?謝謝
老師您好!這月銷項:31318.87,認證相符進項181.63火車票(含稅金額)680,加計抵減5%,這月增值稅是多少?謝謝
老師您好!銷項149946.42,認證相符進項1470.65,進項稅額轉出199.72(之前亨受過加計抵減)加計抵減10%,這月增值稅?麻煩寫詳細步驟,謝謝老師
老師您好!這月增值稅75627.70,認證相符1778.79火車票價稅合計2843,加計抵減5%,這月增值稅?謝謝
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
老師:這個月的增值稅呢?謝謝
201958.9-35501.57-5119/1.09*9%-(35501.57加5119/1.09*9%)*5% 銷項稅額減進項稅額減加計扣除。