你好你發(fā)來看一下。

老師您好,填報三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個報表,不能作廢二季度報表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報今年需要總分機構(gòu)匯總填寫,分公司那邊已經(jīng)不用填寫了,請問需要填寫什么表,是每個表格都要做匯總數(shù)據(jù)填寫嗎
老師,企業(yè)所得稅季報報表里面,我已經(jīng)填寫好了,但是填寫的地方,有5個感嘆號是什么意思呢,需要處理嗎
老師,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增管理費用,但是因為是小型微利企業(yè),并沒有填寫的地方,這個的調(diào)增要填寫在哪里呢?
老師您好,24年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅10000元,但是我看之前的申報的季報里沒有填寫,導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊做匯算清繳時已預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出來,也無法填寫,這個怎么處理呀老師
您好!固定資產(chǎn)車輛處置會計分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)加計扣除300萬,有9臺機器。但是其中一臺80萬在2024年賣了,之前2023年每年都調(diào)增30萬左右,問題是在賣了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣掉的原值減掉再調(diào)增?。浚?00-80)
老師9月份忘記計提印花稅,然后企業(yè)所得稅已經(jīng)報上去,印花稅才14.28元,我在想補計提印花稅在9月然后改申報,還是直接把印花稅做在10月,老師哪種比較妥?
老師,我是五金制造業(yè),我外發(fā)加工,給我開專用加工費發(fā)票,我可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,我們工廠車床壞了拿到外面加工廠臨時加工一點產(chǎn)品,這個加工費計入什么科目
一般個人經(jīng)營所得那個稅那個二維碼一般繳納掃的時候多長期限可以掃
老師,這個電商的然后稅務(wù)是定期定額核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到賬46.05w,他系統(tǒng)檢測出跟申報不一致這個要怎么修改,因為稅務(wù)那邊都沒有開票的。這個需要怎么做呢?
購400萬貨物,只銷售45萬收入稅務(wù)局可的查
應(yīng)交增值稅月末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在是按百分之一計算嗎
您好,老師。 加工貿(mào)易手冊是會計建立嗎?還是銷售跟單做呢
老師,麻煩你幫我看看怎么回事呢,財務(wù)報表我都上傳了的
你好,你點一下這個黃色,看它提示什么。
老師,就是這樣顯示的是什么原因呢
你好這個沒關(guān)系他只是讓你確認一下
好像第一季度的的利潤表的金額沒有累計到,所得稅的報表里面
你好,你核對一下。正常是要按累計數(shù)到所得稅報表的。
是累計在一起的,只是提示我,金額對不對,謝謝老師
你好,不用客氣的了。