是的。就是那樣處理的哈

支付員工報(bào)銷的分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
收到借款的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付 還是 借:銀行存款 貸:短期借款
老師,有筆借款分錄是借其他應(yīng)付款-員工 貸銀行存款,現(xiàn)在收到借款還款,分錄是不是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-員工
老師你好,工資的分錄:借其他應(yīng)收款/員工社保 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款/員工社保 可以這樣嗎
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對(duì)嗎
老師,供應(yīng)商的貨款,對(duì)方要求我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個(gè)要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費(fèi)用吧,在利潤表里管理費(fèi)用本年累計(jì)
公司買進(jìn)一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點(diǎn)的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費(fèi)普票上有車牌號(hào)碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價(jià)稅分離抵進(jìn)項(xiàng)稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個(gè)進(jìn)項(xiàng)合同是含稅,價(jià)格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價(jià)格是21227,這樣是會(huì)虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會(huì)虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊(cè)公司,怎么走流程?
無償贈(zèng)送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈(zèng)送的話算無償贈(zèng)送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎

