這是做了個(gè)什么呢
老師好,公司交社保時(shí)可以這樣做,借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款嗎 然后發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,銀行存款,這樣嗎
老師你好,請(qǐng)問為離職員工繳納社保,社保費(fèi)用全部她自己承擔(dān),分錄可以這樣做嗎, 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款-社保 借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款
老師好,假設(shè)公款扣款1W是社保扣款,其中個(gè)人為2950,入賬如下:1,借:管理費(fèi)用---社保---7050 借:其他應(yīng)收款---社保2950 貸:銀行存款---10000 扣員工時(shí):借:應(yīng)付員工薪酬---2950 貸:其他應(yīng)收款----2950 2,還是直接:借:管理費(fèi)用---社保7050 借:應(yīng)付員工薪酬---2950 貸:銀行存款----10000
老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時(shí)分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時(shí)分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個(gè)人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
對(duì)方那個(gè)也是財(cái)務(wù),是我這樣做錯(cuò)了。 要這樣做 付社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計(jì)提工資時(shí), 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
工資可以用其他應(yīng)付款沖嗎
這個(gè)分錄做完根本就跟工資沒關(guān)系了